Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 200562
Registered
10/16/2018
Industry
Retail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of perfume and cosmeticsAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materials
Purpose
Die Erbringung von kosmetischen Dienstleistungen im Bereich und der Verkauf von Kosmetikprodukten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Cosmetique Holding B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MyDerma GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.261.363,00 438.013,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 761.360,00 438.010,00
III. Finanzanlagen 500.000,00  
B. Umlaufvermögen 1.896.284,17 3.206.746,98
I. Vorräte 66.119,40  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.321.022,86 1.145.113,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 41.885,85 193.632,68
davon gegen Gesellschafter 0,00 640.640,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 509.141,91 2.061.633,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.265,76 10.793,77
Aktiva 3.177.912,93 3.655.553,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.969.922,14 1.965.135,74
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 63.215,03 63.215,03
III. Gewinnvortrag 1.676.920,71 1.239.140,70
IV. Jahresüberschuss 204.786,40 637.780,01
B. Rückstellungen 810.865,41 940.887,49
C. Verbindlichkeiten 397.125,38 749.530,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.125,38 749.530,52
Passiva 3.177.912,93 3.655.553,75

Anhang

MyDerma GmbH, Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die MyDerma GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HR B 200562 eingetragen.
Der Jahresabschluss der MyDerma GmbH zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 266 HGB.
Die Aufstellung des Jahresabschlusses ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätze nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt (§§ 265 Abs. 1, 266 ff HGB).
Die Erleichterungsvorschriften des § 274a HGB und des § 288 Abs. 1 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewendet und folgen den geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden gemäß § 256a HGB zum Stichtagskurs umgerechnet. Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung werden entsprechend in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Entwicklungskosten angesetzt.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, planmäßig linear über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sofern erforderlich, werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtlich betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände von 5 bis 10 Jahren.
In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 800,00 nicht übersteigen.
3. Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei Vorliegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen vorgenommen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.
4. Vorräte
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.
Die fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 Abs. 2 S. 2 HGB) bewertet. Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse erfolgt ebenfalls zu Herstellungskosten entsprechend ihrem Fertigungsstand. Zum Vergleich mit dem Marktpreis erfolgt eine retrograde Bewertung vom Verkaufspreis ausgehend. Sofern erforderlich, werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Sofern erforderlich, erfolgen Abschreibungen (Einzelwertberichtigungen) auf den niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wert.
6. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Bewertung erfolgt zu den zeitanteilig auf die folgenden Geschäftsjahre entfallenden Aufwendungen.
8. Eigenkapital
Das Stammkapital ist als gezeichnetes Kapital ausgewiesen und wird zum Nennbetrag bewertet.
9. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
10. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden je für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Der Ansatz erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.
Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

11. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
12. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen, bis auf einen Betrag von T€ 84 (Vorjahr: T€ 62), keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr aus.
2. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten weisen, bis auf einen Betrag von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0), keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr aus. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen entsprechend T€ 397 (Vorjahr: T€ 749).
In den Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von insgesamt T€ 0 durch nicht besichert.
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung bzw. außergewöhnlicher Bedeutung enthalten:
- Bildung einer Rückstellung für Verpflichtungen aus Art. 12 des Kaufvertrags in Höhe von T€ 245.

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 46 (Vorjahr: 40).
2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder
Entsprechende Sachverhalte liegen nicht vor.
3. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt T€ 3.857und setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Verpflichtung
Gesamtbetrag (T€)
Miet-, Pacht- und Leasingverträge
T€ 3.857
Wartungsverträge
T€ 0
Sonstige Verträge
T€ 0
Bestellobligo
T€ 0
Gesamt:
T€ 3.857
davon betreffend die Altersversorgung
T€ 0
davon ggü. verbundenen Unternehmen
T€ 0
davon ggü. assoziierten Unternehmen
T€ 0



5. Im Berichtsjahr war Herrn Anton Safonow noch Bestandteil der Geschäftsführung.
Herr Safonow wurde mit Wirkung zum 02.01.2024 durch die zeichnenden Geschäftsführer abgelöst.

sonstige Berichtsbestandteile

________________________________ 
MyDerma GmbH
Geschäftsführer        

 

Berlin, den 23.02.2024



MyDerma GmbH
Geschäftsführer

gez. Fabian Theodorus Geradus Otto, Kaufmann

gez. Nathan Zielke, Kaufmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.02.2024 festgestellt.

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