TESE Technik Service GmbHLiquidated

12681 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 100494
Registered
2/13/2006
Industry
Manufacture of testing machinesRepair of machineryWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Technischer Service an Maschinen und Anlagen, Hebewerkzeugen und im Bereich der Tribotechnik, mechanische Bearbeitung und Fertigung von Teilen/Sondermaschinenbau, technischer Fachhandel mit Ersatz- und Verschleißteilen, Maschinen und Anlagen sowie Gebrauchtmaschinen, Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften an Maschinen und Anlagen.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Pilz
since 2/28/2023
Liquidator

Financial Report

TESE Technik Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Euro

2019
Euro

Euro

2018
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.892,00 28.892,00 35.547,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.750,40 3.750,40 6.118,22

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.669,64 49.885,61
2. sonstige Vermögensgegenstände 23.731,00 56.400,64 28.401,87

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

227.328,65 249.791,70

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

4.052,67 4.460,01

AKTIVSUMME

320.424,36 374.204,41



PASSIVA

Euro

2019
Euro

Euro

2018
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00 25.000,00

II. Gewinnvortrag

161.417,22 160.549,79

III. Jahresüberschuss

21.691,03 60.867,43

Summe Eigenkapital

208.108,25 246.417,22

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 2.779,57 2.779,57
2. sonstige Rückstellungen 38.636,50 41.416,07 64.646,95

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.749,26 8.254,32
2. sonstige Verbindlichkeiten 68.150,78 70.900,04 52.106,35

PASSIVSUMME

320.424,36 374.204,41

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TESE Technik Service GmbH in 12681 Berlin auf den 31.12.2019 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Sonstige Angaben

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war folgender Geschäftsführer bestellt:

Herr Wolfgang Pilz

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

 

Berlin, den 16. Dezember 2020

gez. Wolfgang Pilz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Dezember 2020

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