Stickschiff GmbHLiquidated

21035 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 128806
Registered
8/30/2013
Industry
Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesManufacture of knitted and crocheted fabricsBuilding of ships and floating structures
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist: 1. die Textilveredelung durch computergesteuerte Stickmaschinen, 2. das Leiten von Fortbildungen und Schulungen im Bereich Textilveredelung, 3. der Handel mit Textilien und Stickmaschinen nebst Zubehör, 4. die Wartung und Instandhaltung von computergesteuerten Stickmaschinen, und 5. das Anbieten von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste auf dem Stickschiff.

History

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Management

NameRole
Yunus Dana
since 5/10/2022
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hamburg
€12,500
50.00%
Hamburg
€12,500
50.00%

Financial Report

Stickschiff GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Stickschiff GmbH, Hamburg

AKTIVA

Geschäftsjahr 2019 Vorjahr 2018
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 628,00 629,00 1.671,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 7.900,33 8.468,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.461,81 1.682,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74,10 12.436,24 147,84
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.311,43 20.236,75
Summe AKTIVA 29.376,67 32.207,42

PASSIVA

Geschäftsjahr 2019 Vorjahr 2018
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
= eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag -32.736,75 -20.058,71
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.925,32 -16.311,43 -12.678,04
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.311,43 20.236,75
0,00 0,00
B. Rückstellungen 1.400,00 968,65
C. Verbindlichkeiten 27.976,67 31.238,77
Summe PASSIVA 29.376,67 32.207,42

Anhang.

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

C. Sonstige Verpflichtungen

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind,

berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Winter Manuela Geschäftsführer ja
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Krayenkamp 23 20457 Hamburg

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Wiesental Thomas Geschäftsführer Ja
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Kleinschmiedstr. 23 18439 Strahlsund

C. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2020 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2019

 

26.02.2020 Hamburg 

Manuela Winter

Thomas Wiesenthal

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