Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 11478
Registered
7/4/1991
Industry
Agents involved in the sale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of electrical household appliancesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Export und Import sowie der Handel mit Waren, insbesondere mit Elektro- und Elektronikgeräten, Datenverarbeitungsgeräten, Bürobedarf, Drogerieartikeln, des weiteren Agenturgeschäfte sowie Beratungstätigkeiten und die Entwicklung von elektronischen Baugruppen. Rechtsoder Steuerberatung sowie genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand.

History

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Management

NameRole
Anton Kvoch
since 5/26/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

93449 Waldmünchen, Am Johannesbühl 15
50000
100.00%

Financial Report

K & K Export Import GmbH

Waldmünchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.099,50 21.873,50
I. Sachanlagen 17.099,50 21.873,50
B. Umlaufvermögen 48.110,30 62.277,04
I. Vorräte 33.412,00 40.201,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.431,21 20.602,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.305,26 4.798,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.267,09 1.473,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.209,80 84.150,54

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 52.260,27 49.145,40
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 26.695,68 23.580,81
B. Rückstellungen 8.000,00 16.257,06
C. Verbindlichkeiten 4.949,53 18.748,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.949,53 18.748,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.209,80 84.150,54

Anhang


Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung


Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) ist in den Anlagen beigefügt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB zum 31. Dezember 2010 eine kleine, gesetzlich nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft, die hinsichtlich der Offenlegung gemäß § 325 HGB in Verbindung mit §§ 326 und 288 HGB nur verpflichtet ist, die (verkürzte) Bilanz und den Anhang (ohne die Gewinn- und Verlustrechnung betreffende Angaben) einschließlich Vorschlag und Beschluss über die Ergebnisverwendung beim Handelsregister einzureichen.


Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden nach § 326 HGB für die Offenlegung in Anspruch genommen.


Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.


Rechnungswesen

Die von mir vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von mir mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen



Anlagevermögen


Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher angefallenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, bei Neuzugängen erfolgen die Absetzungen nach der linearen, bzw. der degressiven Methode.


Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt, bzw. mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Kosten.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge berücksichtigt.



Rückstellungen

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Keine der bilanzierten Verbindlichkeiten hat eine eigene Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

  

Der Bilanzgewinn i.H.v.

26.695,68
 
 
 
wird auf neue Rechnung vorgetragen
 
 
 
 
 




Sonstige Pflichtangaben


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Anton Kvoch


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:
  

Forderungen:

         0,00
 
 
 
Verbindlichkeiten:

         0,00
 
 
 



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2011 festgestellt.

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