Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 31956
Registered
5/24/2023
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesContract catering service activities and other food service activities
Purpose
Betrieb von McDonalds Stores sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Soraya Holzmann
since 5/24/2023
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

JH Restaurant GmbH

Burghausen (vormals: Anger)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 10.05.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
10.5.2023
EUR
A. Anlagevermögen 1.589.956,48  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45.041,00  
II. Sachanlagen 1.544.915,48  
B. Umlaufvermögen 865.684,33 25.000,00
I. Vorräte 35.358,88  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 343.201,92 25.000,00
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 25.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 487.123,53  
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.224,50  
Aktiva 2.472.865,31 25.000,00

Passiva

31.12.2023
EUR
10.5.2023
EUR
A. Eigenkapital 853.278,83 25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 850.000,00  
III. Jahresfehlbetrag 21.721,17  
B. Rückstellungen 4.800,00  
C. Verbindlichkeiten 1.614.786,48  
Passiva 2.472.865,31 25.000,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Die JH Restaurant GmbH hat ihren Sitz in Anger und ist eingetragen im Registergericht Traunstein, HRB 31956.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss ist daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 HGB.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem gesetzlichen Gliederungsschema gemäß den §§ 266 und 275 HGB vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Der Jahresabschluss wird in Euro (EUR) aufgestellt.

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going-Concern") erstellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlagen des Jahresabschlusses

Im Jahresabschluss müssen in einem begrenzten Umfang Schätzungen vorgenommen und Annahmen getroffen werden, die Auswirkungen auf Höhe und Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und Schulden, der Erträge und Aufwendungen sowie der Eventualverbindlichkeiten haben. Dabei werden sämtliche aktuell verfügbaren Erkenntnisse berücksichtigt.

Die tatsächlichen Werte können von den Schätzungen abweichen. Änderungen von Schätzungen werden zum Zeitpunkt einer besseren Kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt.

Die im Vorjahr angewandten Bewertungsvorschriften und Abschreibungsmethoden werden unverändert beibehalten.

Bei den Vorjahreswerten handelt es sich um die Beträge der Eröffnungsbilanz gemäß § 242 Abs. 1 HGB, da es sich um die erste Jahresbilanz nach Gründung handelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte werden bei Zugang zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben, sofern sie der Abnutzung unterliegen. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Sachanlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten, planmäßigen Abschreibungen.

In die Herstellungskosten sind die Material- und Fertigungseinzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten (ohne Verwaltungs- und Vertriebskosten) sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen zurückgegriffen, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des beweglichen Sachanlagevermögens, für die nach Steuerrecht eine Sofortabschreibung zulässig ist, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgesetzt und als Abgang gebucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Zuschreibungen werden vorgenommen, soweit die Gründe für eine in den Vorjahren vorgenommene Abschreibung nicht mehr bestehen.

Vorratsvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger sind, sind diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden ggf. durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Liquide Mittel

Die Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bilanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungenwerden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Bei den sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abzinsungen waren nicht erforderlich. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 244.257,66.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr beträgt Euro 964.786,48 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 650.000,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes enstehende Sicherheiten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Art



bis zu einem Jahr




Euro
- Pachtvertrag über Räume und Flächen zum Betrieb eines McDonalds Restaurants



859.000,00
- Franchisevertrag über das McDonalds Restaurant (Lizenz und Werbeleistungen)



498.500,00
- Dienstleistungsvertrag JH Holding GmbH & Co. KG (Verwaltungskosten)



468.000,00
Summe



1.825.500,00
- davon gegenüber verbundene oder assoziierte Unternehmen



468.000,00


Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Art der Haftungsverhältnisse
Geschäftsjahr

Euro
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
- davon ggü. verbundenen oder assoziierten Unternehmen
0,00
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00
- davon ggü. verbundenen oder assoziierten Unternehmen
0,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen
0,00
- davon ggü. verbundenen oder assoziierten Unternehmen
0,00
Aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
650.000,00
- davon ggü. verbundenen oder assoziierten Unternehmen
650.000,00
- gesichert durch folgende Sicherungsart: Annuitätengarantie
650.000,00
Summe
650.000,00


Mitzugehörigkeitsvermerk

Zusätzlich zu der Annuitätengarantie wurde eine Raumsicherungsübereignung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die fremde Verbindlichkeit erteilt.

Angaben zu den Mitarbeitern

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt im Geschäftsjahr 19 und im Vorjahr 0.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Unterzeichnung

 

Anger, 27.03.2024

gez. Justus Holzmann

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.

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