Schubert GmbHLiquidated

70469 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 22321
Registered
9/26/2001
Industry
Advertising agenciesMedia representationAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Akquisition von Werbe-Inseraten und deren Gestaltung, die Beratung in und über die Anwendung neuer Kommunikationstechniken (Mediaberatung) und die Haltung einer Werbeagentur.

History

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Management

NameRole
Frank Schubert
since 8/31/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hohewartstr. 176, 70469 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

Schubert GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 43.068,00 1.801,00
I. Sachanlagen 43.068,00 1.801,00
B. Umlaufvermögen 83.387,12 158.391,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.710,86 80.371,99
II. Wertpapiere 48.364,50 77.913,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 311,76 105,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 513,00 1.629,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 126.968,12 161.822,20

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 72.643,97 88.776,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 63.776,32 34.182,57
III. Jahresfehlbetrag 16.132,35 -29.593,75
B. Rückstellungen 2.000,00 4.720,71
C. Verbindlichkeiten 52.324,15 68.325,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 126.968,12 161.822,20

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Schubert GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Unter Anwendung des Stichtagsprinzips wurde bei der Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens auf den niedrigeren Wert zum Bilanzstichtag abgestellt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben die im folgenden dargestellten Fristigkeiten:

gegenüber Kreditinstituten: 11,1 TEuro (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr); 29,7 TEuro (Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre)

sonstige Verbindlichkeiten: 11,5 TEuro (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Aktive latente Steuern

Der nach der Steuerbilanz sich ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen höheren Gewinn.

Bei der Bildung von latenten Steuern wurde von der Erleichterungsvorschrift des § 274a Nr.5 HGB Gebrauch gemacht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.132,35 Euro mit dem Gewinnvortrag von 63.776,32 Euro zu verrechnen und 47.643,97 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Frank Schubert geführt.

 

Stuttgart, 18. Dezember 2012

Frank Schubert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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