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Registry
Register court Köln HRB 42602
Previous
SWF Show und Werbung GmbH
Registered
3/12/1999
Industry
Advertising agenciesAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
sind Werbung, Events (eigene und im Auftrag), Marketing, Coaching sowie Lebens-, Wirtschafts- und Betriebberatung und Consulting, außerdem die Beratung zu und der Abschluss von Versicherungen nach § 34 d GewO, des Weiteren die Einrichtung von Produktionsstätten sowie der Online-, Groß- und Einzelhandel (Handel und Produktion z.B. von Broschüren, Werbeträgern, CD, DVD, ROM, Unterrichtsmitteln etc.)

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Katharina Stenz
Frechen
€25,000
100.00%

Financial Report

SWF Show und Werbung GmbH

Frechen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.419,00 740,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 1.414,00 735,00
B. Umlaufvermögen 95.890,08 80.607,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.910,35 79.552,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 979,73 1.054,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.309,08 81.347,03

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 57.563,04 43.558,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 31.058,25 9.936,85
III. Jahresüberschuss 14.004,79 21.121,40
B. Rückstellungen 13.987,19 11.095,30
C. Verbindlichkeiten 25.758,85 26.693,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.758,85 21.693,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.309,08 81.347,03

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu 150,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung als Aufwand behandelt. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 150,01 Euro bis 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Jahr der Anschaffung und in den darauffolgenden Jahren zu jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst.

Die Finanzanlagen werden, soweit vorhanden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0 EUR.

D. Sonstige Pflichtangaben

Zusätzliche Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage nicht zu machen.

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Peter Stenz, Kaufmann geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

 

Frechen, 19. November 2012

Der Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 83.681,27 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 67.783,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2012 festgestellt.

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