Alterras GmbHLiquidated

03149 Forst (Lausitz), DEU

Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 13656
Previous
ex alterras Handelsgesellschaft mbH
Registered
7/26/2001
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Die Herstellung und der Handel im In- und Ausland mit Esoterik- und Wellnessprodukten, Genussmitteln nebst Zubehör, Verlagsprodukten, Accessoires, Geschenkartikeln, Kosmetik- und Drogerieartikeln, gesundheitsfördernden Mittel, Schmuck, Textilien auf dem Versandweg oder im Direktverkauf, sofern hierfür keine besonderen öffentliche-rechtlichen Genehmigungen erforderlich sind.

History

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Management

NameRole
Helga Sivak
since 10/28/2021
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€140,000
100.00%

Financial Report

Alterras GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2013 bis zum 31.05.2014

Bilanz

Aktiva

  31.5.2014
EUR
31.5.2013
EUR
A. Anlagevermögen 21.466,00 21.512,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 21.465,00 21.511,00
B. Umlaufvermögen 413.863,14 426.254,36
I. Vorräte 332.461,03 309.940,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.534,41 16.745,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.867,70 99.567,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.708,61 6.452,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 438.037,75 454.218,57

Passiva

   
  31.5.2014
EUR
31.5.2013
EUR
A. Eigenkapital 89.209,34 91.614,74
I. gezeichnetes Kapital 140.000,00 140.000,00
II. Kapitalrücklage 160.000,00 160.000,00
III. Verlustvortrag 208.385,26 197.740,59
IV. Jahresfehlbetrag 2.405,40 10.644,67
B. Rückstellungen 3.950,00 3.850,00
C. Verbindlichkeiten 344.878,41 358.753,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 438.037,75 454.218,57

Anhang für das Geschäftsjahr 2013/2014

A. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB; größenabhängige Erleichterungen sind in Anspruch genommen worden.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts ist zulässigerweise verzichtet worden.

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert; der Grundsatz der formellen Stetigkeit (Darstellungsstetigkeit) für den Jahresabschluss ist beachtet worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode ermittelt; die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde geschätzt.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Flüssige Mittel

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme deckt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

B. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von 4.382,38 Euro (Vj.: 551,29 Euro).

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 140.000,00.

Kapitalrücklage § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft beträgt Euro 160.000,00.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Abschlusskosten für 2014 enthalten.

Verbindlichkeiten

- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 117.619,28
- mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre: Euro 0,00
- gegenüber Gesellschaftern: Euro 0,00
- Sicherheiten: selbstschuldnerische Bürgschaften, Forderungsabtretungen

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren Herr Hans-Jürgen Hay, Kaufmann, und Frau Helga Sivak, Kauffrau.

Persönlich haftender Gesellschafter

Die Firma Alterras GmbH ist persönlich haftender Gesellschafter der Firma ex alterras Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HR A 12983).

D. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag 2013/2014 beträgt 2.405,40 Euro. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr beläuft sich der Bilanzverlust 2013/2014 auf 210.790,66 Euro.

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2013/2014 auf neue Rechnung vorzutragen (Verlustvortrag).

E. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch den gesetzlichen Vertreter

gemäß §§ 245, 264 HGB

 

Nürnberg, den 05.12.2014

gez. Hans-Jürgen Hay

gez. Helga Sivak

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2015 festgestellt.

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