Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 7163
Registered
10/20/2014
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringCutting, shaping and finishing of stoneConservation and restoration activities for cultural heritage
Purpose
Durchführung von Sandstrahlarbeiten sowie von Arbeiten in den Bereichen Korrosionsschutz, Betoninstandsetzung und Betonsanierung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ingo Ehrhardt
since 12/23/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Minoritenweg 13, 93047 Regensburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Restavem GmbH

Maxhütte-Haidhof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 29.525,00 36.554,00
I. Sachanlagen 29.525,00 36.554,00
B. Umlaufvermögen 632.118,91 552.955,81
I. Vorräte 16.975,77 24.731,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 426.816,22 523.543,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 188.326,92 4.680,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.760,17 49.439,86
Aktiva 671.404,08 638.949,67

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 89.054,12 41.042,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.042,38 -136.675,15
III. Jahresüberschuss 48.011,74 152.717,53
B. Rückstellungen 26.595,00 21.925,20
C. Verbindlichkeiten 555.754,96 575.982,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 74.888,85 195.373,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 480.866,11 380.608,56
davon gegenüber Gesellschaftern 480.866,11 380.608,56
Summe Passiva 671.404,08 638.949,67

Anhang

Restavem GmbH
Maxhütte-Haidhof

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Die Restavem GmbH hat ihren Sitz in Maxhütte-Haidhof und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Amberg unter der Registernummer 7163 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft  nimmt bei der Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Anspruch.

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie den sie ergänzenden Vorschriften der Satzung / des Gesellschaftsvertrages auf­gestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie­rung.

Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Ab­schreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nut­zungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Ge­meinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensge­genstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 EUR werden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.

Abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 250,00 EUR werden im Zugangs­jahr voll aufwandswirksam erfasst.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Ver­wert­bar­keit am Bilanzstichtag angesetzt.

Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten und Waren sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Nie­derst­wert­prin­zips be­wer­tet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Für bestehende Aus­fallrisiken werden angemessene Einzelwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

Passiva

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatzwahlrechte sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unver­ändert angewandt.

BILANZERLÄUTERUNGEN

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  480.866,11 EUR (Vorjahr: 380.608,56 EUR).

SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

Maxhütte-Haidhof, 21. Juni 2025


Ingo Ehrhardt


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2025 festgestellt.

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