Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 21957
Registered
5/8/2001
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesAgents involved in the sale of machinery (except agricultural and office machinery) and industrial equipment n.e.c.
Purpose
Der Handel mit Maschinen und beweglichen Wirtschaftsgütern technischer Art sowie deren Ein- und Ausfuhr nebst produktbezogenen Vermittlungs- und Beratungsleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Michael Walter
since 9/22/2005
Managing Director
Massimiliano Le Donne
since 9/22/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Massimiliano Le Donne
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Massimiliano Le Donne
71701 Schwieberdingen
€12,525
50.00%
70435 Stuttgart
€12,525
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AuCo GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 12.473,00 14.671,00
I. Sachanlagen 12.473,00 14.671,00
B. Umlaufvermögen 705.028,33 687.048,54
I. Vorräte 356.260,48 354.263,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 270.440,18 227.630,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.327,67 105.154,55
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   43.175,50
Aktiva 717.501,33 744.895,04

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 68.281,80 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 75.000,00 75.000,00
III. Verlustvortrag 143.175,50 150.774,47
IV. Jahresüberschuss 111.457,30 7.598,97
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   43.175,50
B. Rückstellungen 27.450,00 20.300,00
C. Verbindlichkeiten 621.769,53 724.595,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 245.238,71 325.967,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 376.530,82 398.627,27
davon gegenüber Gesellschaftern 420.410,79 442.059,11
Passiva 717.501,33 744.895,04

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
I. Anlagevermögen
II. Umlaufvermögen
III. Rückstellungen
IV. Verbindlichkeiten
C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ
I. Angaben zur Aktivseite
1. Anlagevermögen
2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
3. Rechnungsabgrenzungsposten
II. Angaben zur Passivseite
1. Verbindlichkeiten
D SONSTIGE ANGABEN
I. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
II. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
III. Ergebnisverwendung

A ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B.  ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I.  ANLAGEVERMÖGEN

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

II.  UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte angesetzt.
Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1% auf die Nettoforderungen berücksichtigt.
Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

III.  RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen sind im Geschäftsjahr aufgrund der noch vorhandenen Verlustvorträge zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer keine zu bilden .
Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

IV.  VERBINDLICHKEITEN

   Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C.  ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

I.  ANGABEN ZUR AKTIVSEITE
  
 1. Anlagevermögen
Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus Anlage 5 "Entwicklung des Anlagevermögens" ersichtlich.

 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände


Art der Forderungen
Gesamt- betrag
davon mit einer Restlaufzeit


bis 1 Jahr
über 1 Jahr

EURO
EURO
EURO
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
170.953,71
170.953,71
0,00
Eingeforderte Nachschüsse
25.000,00
25.000,00

Sonstige Vermögensgegenstände
74.486,47
74.486,47
0,00
Summe
270.440,18
270.440,18
0,00



II.  ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

 1. Verbindlichkeiten
Zur Vergrößerung der Klarheit wurden einzelne Posten des vorgeschriebenen Gliederungsschemas mit arabischen Zahlen zusammengefasst.
   

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 24.717,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  € 109.793,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten € 487.258,60
C. VERBINDLICHKEITEN € 621.769,53
 Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem  Jahr beträgt € 245.238,71.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 420.410,79
Verbindlichkeiten aus Steuern € 4.161,02
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit   € 0,00


davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten Gesamt- betrag bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

EURO
EURO
EURO
EURO
gegenüber Kreditinstituten
24.717,81
24.717,81
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
109.793,12
109.793,12
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
487.258,60
110.727,78
0,00
376.530,82
Summe
621.769,53
245.238,71 0,00 376.530,82

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D.  SONSTIGE ANGABEN

I.  ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Zu den Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Herr Markus Michael Walter, Herr Massimiliano Le Donne.

Jeder der beiden Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II.  ANGABEN NACH § 42 ABS.3 GMBHG
  
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten:

Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

an Markus Michael Walter € 231.760,40
an Massimiliano Le Donne € 188.650,39

Die Darlehen werden der Gesellschaft zur Verstärkung der wirtschaftlichen Kapitalbasis bis auf weiteres zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind diese mit 1% zu verzinsen.

III. ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust € - 31.718,20 auf neue Rechnung vorzutragen.

Stuttgart, den 28.04.2023


gez.
gez.
Massimiliano Le Donne
Markus Walter

sonstige Berichtsbestandteile


Stuttgart, den 28.04.2023
...................gez.................
      M. Le Donne 

....................gez.......................
        M. Walter

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2023 festgestellt.

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