Master Data

Registry
Register court Offenbach am Main HRB 41163
Previous
AMG-Bau GmbH
Registered
8/18/2004
Industry
Other specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Consulting architectural activities in building constructionAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
der Hoch-, Tief- und Sanierungsbau, der Handel mit Baustoffen, ferner die Übernahme der Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft mit gleichem Tätigkeitsbereich

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ivan Ban
since 11/26/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bochum
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AMG-Bau GmbH

Offenbach am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 139.067,00 85.419,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 3,00
II. Sachanlagen 139.066,00 85.416,00
B. Umlaufvermögen 134.002,13 490.775,23
I. Vorräte 76.192,00 323.382,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.153,78 154.628,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.441,75 1.441,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.656,35 12.764,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.632,83 4.063,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 283.701,96 580.258,11

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 1.409,22 61.393,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.393,16 -59.289,67
III. Jahresfehlbetrag 59.983,94 -95.682,83
B. Rückstellungen 18.100,00 31.045,75
C. Verbindlichkeiten 264.192,74 487.819,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 283.701,96 580.258,11

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der AMG Bau GmbH, Offenbach, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei fanden die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) Anwendung. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich acht Mitarbeiter beschäftigt.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht ausgegeben.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Erworbene Software, deren Anschaffungskosten 800 Euro nicht übersteigen, wird als beweglicher Gegenstand des Anlagevermögens behandelt.
Sachanlagenwerden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Anlagegengenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungspreis von 250 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis über 250 Euro bis 800 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Teilwertabschreibungen aufgrund dauernder Wertminderungen waren nicht zu berücksichtigen.
Unfertige und fertige Erzeugnissewurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die Einzelkosten und angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten sowie den Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist. Die Kosten der allgemeinen Verwaltung, Zinsen für Fremdkapital sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebes, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung wurden nicht aktiviert. Die Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch Abwertungen berücksichtigt. Des Weiteren wurden Abwertungen aufgrund der retrograden Stichtagsbewertung vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 1.441,75 Euro enthalten.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.
Aktive Rechnungsabgrenzungen werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten 410 Euro übersteigt.
Das Eigenkapitalwurde mit dem Nennwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Erfüllungbeträge von Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem laufzeitkongruenten, durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.
Verbindlichkeitenwurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

 
Stand 31.12.2020

Euro
Restlaufzeit bis zu
einem Jahr
Euro
Restlaufzeit zwischen einem und
fünf Jahren
Euro
Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
(Vorjahr)


37.241,96
(44.356,80)


37.241,96
(44.356,80)


 0,00
(0,00)


0,00
(0,00)
erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen
(Vorjahr)


102.605,55
(321.934,13)


102.605,55
(321.934,13)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
(Vorjahr)


31.036,11
(30.848,70)


31.036,11
(30.848,70)


0,00
(0,00)


0,00
(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)

93.309,12
(90.679,57)

93.309,12
(90.679,57)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)
Gesamt (Vorjahr)
264.192,74 (487.819,20)
487.819,20 (580.932,50)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.
Währungsumrechnung
Die Umrechnung der auf ausländische Währung lautenden Vermögengegenstände und Verbindlichkeiten erfolgt zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag. Bei Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden das Realisations- und Imparitätsprinzip sowie das Anschaffungskostenprinzip beachtet. Verbindlichkeiten von bis zu einem Jahr werden ohne Beachtung dieser Prinzipien umgerechnet.
Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen
Die Forderungen haben ausnahmslos eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betragen 1.441,75 Euro (Vorjahr: 1.441,75 Euro).
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in der Bilanz in Höhe von 25.000,00 Euro entspricht dem Stammkapital und ist voll einbezahlt.
Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten werden ausgewiesen:
Verbindlichkeiten aus Steuern 2.825,19 Euro (Vorjahr: 33.945,51 Euro)
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.549,99 Euro (Vorjahr: 532,58 Euro)
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die folgenden Personen wahrgenommen:
Geschäftsführer Andreas Mroz
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag 2020 auf neue Rechnung vorzutragen.
Offenbach, den 12. Juni 2022
gez. Andreas Mroz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2022 festgestellt.

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