SILA GmbHLiquidated

04626 Schmölln, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 512651
Registered
9/8/2016
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipmentOther information technology and computer service activities
Purpose
Erbringung von ingenieurtechnischen Dienstleistungen, Softwareentwicklung und -anpassung, sowie Administration und Beratung im gesamtem diesbezüglichen Spektrum.

History

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Management

NameRole
Ingolf Lau
since 12/3/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€17,500
70.00%
€7,500
30.00%

Financial Report

SILA GmbH

Schmölln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 1,00
I. Sachanlagen 2,00 1,00
B. Umlaufvermögen 103.437,80 44.073,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.367,52 3.068,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 50,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 88.070,28 41.004,24
Summe Aktiva 103.439,80 44.074,06

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 74.418,61 28.141,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 15.641,66 0,00
III. Jahresüberschuss 46.276,95 15.641,66
B. Rückstellungen 19.499,75 7.971,88
C. Verbindlichkeiten 9.521,44 7.960,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.093,94 7.960,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 427,50 0,00
Summe Passiva 103.439,80 44.074,06

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Das Unternehmen wurde in 2016 neu errichtet. Der Geschäftsbetrieb wurde aktiv zum 08.07.2016 aufgenommen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde zur besseren Verdeutlichung der Vorgänge und Sachverhalte ein differenzierterer Kontenrahmen angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 (Euro 410) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt. Erkennbaren Risiken wurde mit der Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen bestehen nicht.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Aktive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Passive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Ergebnisverwendungsvorschlages aufgestellt.

Es liegt zum 01.01. des Wirtschaftsjahres ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 15.641,66 vor. Das Jahresergebnis in Höhe von Euro 46.276,95 wird auf die Folgejahre vorgetragen.

Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2018 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Susanne Lau

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet. Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung würde die Aufstellung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen

 

Lumpzig, den 15.10.2018

gez. Susanne Lau, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 07.10.2018 festgestellt.

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