secucard GmbHLiquidated

01896 Pulsnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 35438
Registered
5/2/2016
Industry
Computer consultancy activitiesRental and leasing of office machinery, equipment and computersOther information technology and computer service activities
Purpose
Konzeption und Vertrieb von Kundenbindungslösungen sowie technischer Lösungen zum elektronischen Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Entwicklung, Wartung und Vermietung von Softwarelösungen inklusive der dazu benötigten Hardware-Infrastruktur.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Katja Hartmann
since 2/3/2021
Procura
Hans-Peter Werber
since 5/2/2016
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€45,455
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

secucard GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva

Position Saldo Saldo Vorjahr
Aktiva 634.738,84 1.236.755,62
A. Anlagevermögen 90.964,00 100.599,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 43,00 43,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 43,00 43,00
II. Sachanlagen 80.821,00 90.556,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.821,00 90.556,00
III. Finanzanlagen 10.100,00 10.000,00
3. Beteiligungen 10.100,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 471.339,84 1.087.475,26
I. Vorräte 27.195,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 27.195,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 286.465,75 978.573,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 202.765,55 246.830,59
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 676.471,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände 83.700,20 55.271,80
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro 157.679,09 108.901,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 72.435,00 48.681,36

Passiva

Position Saldo Saldo Vorjahr
Passiva 634.738,84 1.236.755,62
A. Eigenkapital 99.458,48 254.830,26
I. Kapital 45.455,00 45.455,00
Gezeichnetes Kapital 45.455,00 45.455,00
II. Kapitalrücklagen 104.545,00 104.545,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 104.830,26 75.613,27
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -155.371,78 29.216,99
B. Rückstellungen 87.261,89 276.906,12
II. Rückstellungen 87.261,89 276.906,12
2. Steuerrückstellungen 43.050,03 244.775,77
3. Sonstige Rückstellungen 44.211,86 32.130,35
C. Verbindlichkeiten 448.018,47 705.019,24
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.183,26 92.473,08
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 250.000,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten 138.835,21 612.546,16

Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der secucard GmbH auf den 31.03.2023 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Generalnormen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bilanz der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmen zu vermitteln, gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wird in Euro aufgestellt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung von Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolge jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Das in der Bilanz ausgewiesene gezeichnete Kapital in Höhe von 45.455,00 Euro ist in voller Höhe eingezahlt.

Sonstige Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Im Geschäftsjahr 2023 waren im Durchschnitt 27 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde durch Herrn Hans-Peter Weber ausgeübt.

 

Pulsnitz, den 17. August 2023

gez. Weber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. August 2023

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