Holz - Berr GmbHLiquidated

93309 Kelheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 4602
Registered
7/17/1991
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elementsAgents involved in the sale of wood in the rough, products of primary processing of wood, and wooden construction elements
Purpose
Der Holzhandel, insbesondere der Handel mit Decken- und Wandverkleidungen einschließlich Zubehör, und ferner der Innenausbau.

History

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Management

NameRole
Konrad Berr
since 3/15/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Konrad Berr
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Konrad Berr
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Holz - Berr GmbH

Kelheim-Thaldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 9.551,00 12.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 9.549,50 12.830,50
B. Umlaufvermögen 262.175,98 268.851,35
I. Vorräte 150.998,95 146.527,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.902,54 52.994,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.274,49 69.329,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.692,17 2.321,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 273.419,15 284.004,80

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 34.031,92 30.802,38
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 5.237,79 -948,29
III. Jahresüberschuss 3.229,54 6.186,08
B. Rückstellungen 2.233,00 2.233,00
C. Verbindlichkeiten 237.154,23 250.969,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 153.264,25 165.524,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 273.419,15 284.004,80

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Holz-Berr GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicherMaßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind 3.910,58 EUR Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 22.141,59 (Vorjahr: Euro 26.087,79).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 5.237,79 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2010 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2010 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Konrad Berr

Unterschrift der Geschäftsleitung

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