Activities of holding companies
O.S.T. GmbHLiquidated
52066 Aachen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Oleg Schremser since 1/3/2012 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
O.S.T. GmbH TransportunternehmenDürenJahresabschluss zum 31. Dezember 2010A. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und vom Verbot der Selbstkontrahierung befreit. C. BUCHFÜHRUNG UND JAHRESABSCHLUSSDie Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgten nach dem System der DATEV. Im Unternehmen wird ein Kassenbericht geführt. Die Belegsammlung ist geordnet und übersichtlich. Sämtliche Abschlussbuchungen sind im Finanzbuchhaltungssystem EDV-mäßig erfasst und der Jahresabschluss ergibt sich unmittelbar aus der Buchführung. Die Buchführung und der daraus abgeleitete Jahresabschluss wurden nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 erstellt. Die Gliederung entspricht den neuen Rechnungslegungsvorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Der Bruttoanlagenspiegel wurde EDV-mäßig unmittelbar aus der Buchführung abgeleitet. 3. ANHANGA. Allgemeine AngabenDie Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können. Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahrs, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt. B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden1. Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingend oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelfall bis € 150,00 gem. § 6 Abs. 2 EStG wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Aus Vereinfachungsgründen wird im Anlagenspiegel im Zugangsjahr gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt. Bei Neuzugängen wird von der Vereinfachungsregelung gem. Abschnitt 43 Abs. 7 EStR Gebrauch gemacht und bei Zugängen im ersten Halbjahr die volle Jahres-AfA und im zweiten Halbjahr die halbe Jahres-AfA bei beweglichen Wirtschaftsgütern angesetzt. Finanzanlagen sind keine vorhanden. 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen Die Vorräte sind am Abschlussstichtag nach § 252 (1) Nr. 3 HGB einzeln bewertet. Am Abschlussstichtag ergibt sich kein niedrigere Wert nach § 253 (4) HGB. Eine Abschreibung wurde nicht vorgenommen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten bilden die Wertobergrenze § 253 (1) S. 1 HGB. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden keine erkennbaren Ausfallrisiken festgestellt. Auf den Ansatz einer Wertberichtigung wurde verzichtet. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2009 nicht zu erwarten. Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen und Rückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet. Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. 4. Grundlagen für die Umrechnung in Euro Fremdwährungsforderungen sowie Bankbestände in Fremdwährung sind mit dem niedrigen Geldkurs am Abschlussstichtag bewertet. Fremdwährungsverbindlichkeiten sind mit dem Briefkurs am Einbuchungstag bzw. dem höheren Kurs am Bilanzstichtag passiviert worden. 5. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres und Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Abweichungen haben sich nicht ergeben. C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und VerlustrechnungI. Bilanz
II. Gewinn- und Verlustrechnung
D. Sonstige Angaben
E. ErgebnisverwendungEs ist ein Verlust verzeichnet worden. BILANZ zum 31. Dezember 2010O.S.T. GmbH Transportunternehmen, AachenAKTIVA
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010O.S.T. GmbH Transportunternehmen, Aachen
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