Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 9363
Registered
10/9/2002
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsComputer consultancy activitiesAdvertising agencies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Konzeption, Organisation und Durchführung von Messen und Kongressen sowie Seminaren und Workshops einschließlich der Wissensvermittlung auf computerunterstützter Basis; Beratung und Coaching; Dienstleistungen einer Werbeagentur einschließlich Marktforschung; Vermittlung von geschäftlichen Adressen und Kontakten sowie Personal, soweit die Personalvermittlung nicht genehmigungspflichtig ist; Vermittlung von Unternehmenskäufen und -verkäufen, Vermittlung von Beteiligungen, Kooperationen, Joint Ventures-Outsourcing-Projekten; Verlagstätigkeit, auch in elektronischer Form; Betreiber eines Online-Portals zur Wissensvermittlung, Werbung. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten, insbesondere Rechts- und Finanzberatungen, werden nicht ausgeübt.

History

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Management

NameRole
Sandra Kiefer
since 10/12/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
40.80%
39.20%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

67117 Limburgerhof, Wielandstraße 7
€15,300
40.80%
68165 Mannheim, Glückstraße 3
€14,700
39.20%

Financial Report

ISGATEC GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.637,50 15.418,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.251,00 1.984,00
II. Sachanlagen 14.386,50 13.434,00
B. Umlaufvermögen 83.678,71 56.428,85
I. Vorräte 24.333,49 42.775,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.559,52 9.896,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.785,70 3.756,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 986,61 1.076,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.302,82 72.923,35

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 48.245,01 35.946,40
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 23.390,54 23.390,54
III. Verlustvortrag 17.444,14 21.853,88
IV. Jahresüberschuss 12.298,61 4.409,74
B. Rückstellungen 8.539,00 6.329,63
C. Verbindlichkeiten 44.472,81 30.647,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.443,34 8.825,19
D. Passive latente Steuern 46,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.302,82 72.923,35

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ISGATEC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Eine Anpassung der Vorjahreszahlen auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes war nicht notwendig.

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist erstmals unter Berücksichtigung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes eingeführten nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzend zu den handelsrechtlichen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Eine Anpassung der Vorjahreswerte auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes war nicht notwendig. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Soweit immaterielle Anlagewerte erworben werden, sind diese zu Anschaffungskosten anzusetzen und sofern sie der Abnutzung unterliegen, sind sie um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand behandelt.

Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von Euro 150,01 bis Euro 410,00 wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter im Anlageverzeichnis erfasst, und am Ende des Jahres sofort voll abgeschrieben. Bei einem Wert ab Euro 410,01 wurden die zugegangenen Gegenstände aktiviert, und entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Kassen- und Bankbestände

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten und Rechnungsabgrenzungsposten in inländischer Währung wurden mit den Nennbeträgen am Bilanzstichtag angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklage, den Jahresüberschuss und den Verlustvortrag auf neue Rechnung, die zum Nennbetrag angesetzt wurden.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB

Im Geschäftsjahr sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen. Es wurden keine Sicherheiten im Sinne von § 285 Nr. 1b HGB geleistet.

Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchstabe c) HGB

Zu den unter § 285 Nr. 9 Buchstabe c) HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch die Geschäftsführer:
 Sandra Kiefer, Dipl.-Romanistin
 Karl-Friedrich Berger, Dipl- Kaufmann

Angaben nach § 285 Nr. 11 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 11 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 11a HGB

Zu den unter § 285 Nr. 11a HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 13 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 13 HBG fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 14 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 14 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 18 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 18 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 20 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 20 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 23 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 23 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 24 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 24 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 25 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 25 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 26 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 26 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 27 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 27 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 285 Nr. 28 HGB

Zu den unter § 285 Nr. 28 HGB fallenden Sachverhalten sind keine Angaben zu machen.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

 
Stand 01.01.10
Zugang
Abgang
Stand 31.12.10
Verbindlichkeit Frau Kiefer
8.702,54
435,13
0,00
9.137,67
Verbindlichkeit Herr Berger
0,00
12.300,00
1.408,20
10.891,80


Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind unter "Sonstigen Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Sie werden mit 5 % verzinst.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wie sich aus dieser Bilanz und dem Anhang ergibt, wird hiermit versichert.

Mannheim, den 30. Mai 2011

Sandra Kiefer, Geschäftsführerin

Karl-Friedrich Berger, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2011 festgestellt.

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