Master Data

Registry
Register court Düren HRB 3119
Previous
Pap Star Vertriebsgesellschaft mbHPAPSTAR Vertriebsgesellschaft mbH
Registered
9/10/1979
Industry
Logistics service activitiesManufacture of plastic packing goodsWholesale of paint and varnish
Purpose
die Erbringung von Lager-, Logistik- und Personaldienstleistungen zum Zweck der optimalen Warenversorgung des Groß- und Einzelhandels.

History

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Management

NameRole
Meik Heinen
since 1/24/2024
Procura
Procura
Georg Josef Falke
since 1/26/2012
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Pap*Star Holding AGAUT
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pap*Star Holding AG
Austria
€26,000
100.00%

Holdings

Financial Report

PAPSTAR Service GmbH

Kall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

16.155,42

22

II. Sachanlagen

332.911,28

217

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

352.897,23

366

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00

1

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.474,27

2

Summe Aktiva

706.438,20

608



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

78.939,21

26

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.147,15

53

B. Rückstellungen

180.877,00

195

C. Verbindlichkeiten

419.474,84

308

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

706.438,20

608

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PAPSTAR Service GmbH, Kall, zum 31. Dezember 2013 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH Gesetzes aufgestellt. Dementsprechend erfolgt die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB. Von der Möglichkeit gemäß § 265 HGB, Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammenzufassen, wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear bzw. degressiv vorgenommen. Die Schätzungen der Nutzungsdauern erfolgt in Anlehnung an die steuerlich maßgeblichen Abschreibungstabellen. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen werden bei Zugängen die planmäßigen Abschreibungen entsprechend den gesetzlichen Regelungen pro rata temporis vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen sind nach den Vorschriften des BilMoG im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 bewertet worden. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren.

Die Berechnung wurde unter Verwendung folgender Rechnungsgrundlagen durchgeführt:

Rechnungszinsfuß: 4,88 % p.a.

Rentendynamik: 1,00 % p.a.

Biometrie: Richttafeln 2005 G Heubeck

Weitere Bewertungsparameter waren nicht zu berücksichtigen.

Den Rückstellungen für Jubiläumszahlungen liegt ein versicherungsmathema­tisches Gutachten eines Versicherungsmathematikers zugrunde. Die Bewertung der Pensions­verpflichtungen erfolgte nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren.

Die Berechnung zum 31. Dezember 2013 wurde unter Verwendung folgender Rechnungsgrundlagen durchgeführt:

Rechnungszinsfuß: 4,88 % p.a.

Biometrie: Richttafeln 2005 G Heubeck

Weitere Bewertungsparameter waren nicht zu berücksichtigen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten innerhalb eines Jahres.

2. Verbindlichkeiten

Die Gliederung nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Vorj.:

bis zu

mehr als

Gesicherte

1 Jahr

5 Jahre

Beträge

T€

T€

T€

T€

T€

Verbindlichkeiten

419

308

419

0

0

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen am Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2013 keine.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2013 von folgenden Personen ausgeübt:

Herr Hubertus Kantelberg, Olef, Kaufmann

Herr Georg Falke, Zell/Mosel, Kaufmann

 

Kall, den 11. April 2014

Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.07.2014

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