Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 7417
Registered
2/22/2001
Industry
Wholesale of meat and meat productsRetail sale of meat and meat productsWholesale of fish and fish products
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen, Viehzucht und Viehhandel, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen, ferner Beratung von solchen Unternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten aller Art, Dienstleistungen im Kfz-Bereich, Bau- und Kunsthandwerkgewerbe und in der Landwirtschaft.

History

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Management

NameRole
Marlen Ey
since 11/7/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

86807 Buchloe, Berliner Straße 69
€50,000
100.00%

Financial Report

Max Ey GmbH

Buchloe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 34.602,00 34.798,50
I. Sachanlagen 34.602,00 34.798,50
B. Umlaufvermögen 288.981,26 231.402,79
I. Vorräte 48.383,15 28.008,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 240.309,67 203.385,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 288,44 8,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.700,00 1.710,58
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.935,02 26.528,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 355.218,28 294.440,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 76.528,79 73.392,27
III. Jahresfehlbetrag 3.406,23 3.136,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 29.935,02 26.528,79
B. Rückstellungen 4.370,00 4.795,42
C. Verbindlichkeiten 350.848,28 289.645,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 355.218,28 294.440,66

Anhang


Max Ey GmbH
86807 Buchloe

für das Geschäftsjahr 2011


1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, insbesondere gemäß §§ 265, 266 und 275 HGB gegliedert. Der Grundsatz der Gliederungsstetigkeit wurde beachtet.

1.2. Bilanzierung und Bewertung

Für den Jahresabschluss gelten die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie die ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes. Der Jahresabschluss wurde nach den Bilanzierungs-vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den Erleichterungen gem. §§266 Abs. 1, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht, soweit es der Übersichtlichkeit diente.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungs-dauer. Die beweglichen Vermögensgegenstände werden nach der linearen Methode (pro rata temporis) abgeschrieben.

Vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 wurden geringwertige Anlagegüter, den steuerlichen Vorschriften entsprechend, bis zu einem Betrag von € 150,00 im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Lagen die Anschaffungskosten über € 150,00, jedoch unter € 1.000,00, wurde je Geschäftsjahr ein Sammel-posten gebildet und auf die Dauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Seit dem 01.01.2010 werden geringwertige Anlagegüter, den steuerlichen Vorschriften entsprechend, bis zu einem Betrag von € 410,00 im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Da die Position von untergeordneter Bedeutung ist, wird handelsrechtlich entsprechend dem Steuerrecht verfahren.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Notwendige Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips wurden vorgenommen.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert bewertet. Erkennbare Ausfallrisiken werden soweit notwendig durch individuelle bzw. pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gebildet, für Ausgaben soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

2. Angaben zur Bilanz

2.1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anschaffungs-/Herstellungskosten und Abschreibungen haben wir im nachstehenden Anlagespiegel dargestellt. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von T€ 6 getätigt.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von T€ 11 mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten. Alle restlichen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2.3. Gezeichnete Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital von € 50.000,00 ist in voller Höhe einbezahlt.

2.4. Rückstellungen

               Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ungewisse Verbindlichkeiten.

2.5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten  haben T€ 30 eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren; alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von  unter einem Jahr.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.01.2013 festgestellt.

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