Das Papier.GmbHLiquidated

40764 Langenfeld (Rheinland), DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 51956
Registered
6/21/2005
Industry
Retail sale of stationery, school and office suppliesWholesale of paper, paperboard, stationery and office suppliesManufacture of paper stationery
Purpose
Der Handel mit Papier-, Büro- und Schreibwaren sowie mit Geschenkartikeln.

History

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Management

NameRole
Fred Bogdan
since 6/21/2005
Managing Director

Financial Report

Das Papier. GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.767,00 20.233,00
I. Sachanlagen 18.767,00 20.233,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.767,00 20.233,00
B. Umlaufvermögen 123.370,62 172.598,86
I. Vorräte 120.246,45 164.749,87
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.116,82 3.017,26
2. fertige Erzeugnisse und Waren 118.129,63 161.732,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.583,49 6.443,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 362,47 54,17
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.221,02 6.388,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.540,68 1.405,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.015,56 8.070,69
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 147.110,00 84.370,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 299.263,18 285.273,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 109.370,70 42.501,07
III. Jahresfehlbetrag 62.739,30 66.869,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 147.110,00 84.370,70
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 297.763,18 283.773,25
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.782,19 87.966,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.051,39 2.145,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.873,23 31.967,80
davon gegenüber Gesellschaftern 1.823,28 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.873,23 31.967,80
3. sonstige Verbindlichkeiten 192.107,76 163.839,17
davon aus Steuern 5.730,45 5.855,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 159.444,26 163.339,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 299.263,18 285.273,25

Anhang

Das Papier. GmbH


Anhang für das Geschäftsjahr 2010




Allgemeine Angaben


    Der Jahresabschluß zum 31.12.2010 ist gemäß §§ 242 ff. i.V.m. §§ 264 ff. HGB und nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Absatz 1 HGB.

    Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

    Die Bilanzierung erfolgt vor Gewinnverwendung.



Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.



Bewertungsmethoden


Die Übereinstimmung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres war vorliegend nicht zu prüfen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen vorliegend tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.






Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert worden sind.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden: Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Geringwertige Anlagegüter werden regelmäßig im Jahr der Anschaffung in Höhe der Anschaffungskosten abgeschrieben.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibung auf diese Forderungen berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluß berücksichtigt worden.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluß beziehungsweise die Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.



Sonstige Angaben

Geschäftsführer:     Fred Bogdan, Bergisch Gladbach




Langenfeld, den 19. Dezember 2011




.......................................................
(Fred Bogdan, Geschäftsführer)

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