MultiClean GmbH & Co. KG

75179 Pforzheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRA 709243
Registered
3/17/2020

Financial Overview

History

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Management

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1 shareholder

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Germany

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MultiClean GmbH & Co. KG

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 77.177,82 34.702,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.488,00 1.921,00
II. Sachanlagen 63.389,82 32.481,82
III. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 333.542,77 386.680,93
I. Vorräte 13.500,00 13.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 320.042,77 373.180,93
davon gegen Gesellschafter 64.632,38 60.122,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.383,64 15.241,08
Aktiva 423.104,23 436.624,83

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 29.482,35 29.482,35
I. Kapitalanteile 29.482,35 29.482,35
1. Kapitalanteile Kommanditisten 29.482,35 29.482,35
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 37.045,00 44.048,00
C. Verbindlichkeiten 356.576,88 359.115,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 356.576,88 359.115,48
davon gegenüber Gesellschaftern 9.953,29 9.182,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.979,00
Summe Passiva 423.104,23 436.624,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MultiClean GmbH & Co. KG wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu den Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MultiClean GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Pforzheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: HRA 709243

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 64.632,38 EUR (Vorjahr: 60.122,55 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde der Jahresüberschuss in Höhe von 461.991,27 EUR (Vorjahr: 421.232,91 EUR) dem Darlehenskonto des Kommanditisten gutgeschrieben. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 356.576,88 EUR (Vorjahr: 359.115,48 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 9.953,29 EUR (Vorjahr: 9.182,20 EUR). Die Verbindlichkeiten entsprechen den Verbindlichkeiten gegenüber der Geschäftsführerin.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 80.500,00 EUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Dauermietverhältnis Büroräume und Stellplatz:  Dauer: unbefristet
jährlich 28.000,00 EUR

Mietleasing Kfz: Dauer: im Durchschnitt 36 Monate
jährlich 52.500,00 € EUR

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 115,0.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Pforzheim, 27.03.2025
gez. Andreas Kant
Ort, Datum
Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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