Phase 2
GmbH
Moers
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
2.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
13.738,00 |
97.842,90 |
| I.
Sachanlagen |
13.738,00 |
37.524,00 |
| II.
Finanzanlagen |
0,00 |
60.318,90 |
| C.
Umlaufvermögen |
29.493,30 |
32.939,15 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
10.699,35 |
26.804,13 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
18.793,95 |
6.135,02 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
2.608,22 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
130.620,30 |
110.490,08 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
173.851,60 |
246.380,35 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
135.490,08 |
85.485,29 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
20.130,22 |
50.004,79 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
130.620,30 |
110.490,08 |
| B.
Rückstellungen |
0,00 |
3.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
173.851,60 |
242.980,35 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
27.719,94 |
102.248,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
173.851,60 |
246.380,35 |
Anhang
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER
BILANZIERUNG
(1) Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Herstellungs- bzw.
Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear
auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
bemessen.
Die Forderungen, sonstigen
Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel
werden zu Nennwerten angesetzt.
Die Rückstellungen werden nach der
voraussichtlichen Inanspruchnahme dotiert und
berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und
erkennbaren Risiken.
Die Verbindlichkeiten werden zu ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Aufwendungen und Erträge werden auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
(2) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
Gesamtbetrag
|
bis 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
|
|
|
|
Forderungen aus
|
|
|
|
|
Lieferung und Leistungen
|
822,48
|
822,48
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
19.301,96
|
19.301,96
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Forderungen gegen-
|
|
|
|
|
über
Gesellschaftern
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Sonstige Forderungen
|
9.876,87
|
9.876,87
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
7.502,17
|
7.502,17
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
10.699,35
|
10.699,35
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
26.804,13
|
26.804,13
|
0,00
|
0,00
|
(3) Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
|
bis 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
|
|
|
|
Darlehens-
|
|
|
|
|
verbindlichkeiten
|
62.825,66
|
0,00
|
0,00
|
62.825,66
|
(Vorjahr)
|
107.305,83
|
25.000,00
|
11.893,36
|
70.412,47
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten gegen-
|
|
|
|
|
über
Gesellschaftern
|
83.306,00
|
83.306,00
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
70.319,64
|
47.097,42
|
23.222,22
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
5.139,43
|
5.139,43
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
11.942,99
|
11.942,99
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
151.271,09
|
88.445,43
|
0,00
|
62.825,66
|
(Vorjahr)
|
189.568,46
|
84.040,41
|
35.115,58
|
70.412,47
|
SONSTIGE ANGABEN
(4) Bilanzielle
Überschuldung und
Rangrücktrittsvereinbarung/Bürgschaft
Die Gesellschaft war zum 31.12.2009 in Höhe von
130.620,30 Euro bilanziell überschuldet.
(5) Geschäftsführung
Geschäftsführer war im Berichtsjahr:
Herr Lee-Marc Sommer
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