LSS Logistic Staff Solutions GmbHLiquidated

63150 Heusenstamm, DEU

Master Data

Registry
Register court Friedberg HRB 7174
Previous
BB-Trans Systemverkehre GmbH
Registered
1/28/2011
Industry
Other human resources provisionLogistics service activitiesTemporary employment agency activities
Purpose
Zurverfügungstellung von Arbeitskräften gegen Entgelt an Dritte im Bereich Logistik, Spedition und Services.

History

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Management

NameRole
Timo Klaus Vernieks
since 1/28/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

€6,275
25.10%
SJE Holding AG
Switzerland
€6,242
24.97%
Germany
€6,242
24.97%

Financial Report

BB-Trans Systemverkehre GmbH

Wöllstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 30.03.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00
B. Umlaufvermögen 14.891,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.535,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 606,90
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.928,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.356,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 27.391,83

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.840,74
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 4.159,26
B. Rückstellungen 1.200,00
1. sonstige Rückstellungen 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 5.351,09
1. sonstige Verbindlichkeiten 5.351,09
davon aus Steuern 2.375,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 27.391,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Sachanlagen sind keine vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind keine vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen gem. § 265 Abs. 3 S. 1 HGB liegt nicht vor.

Aktivposten

Der nach steuerlichen Vorschriften zu ermittelnde Gewinn entspricht dem handelsrechtlichen Ergebnis. Die Bildung eines Abgrenzungsposten für latente Steuern gem. § 274 Abs. 2 HGB ist nicht notwendig.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Bildung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil ist nicht erforderlich.

Rückstellungen

Pensionsverpflichtungen sind keine vorhanden.

Eine Rückstellung für latente Steuern (§ 274 Abs. 1 S. 1 HGB) ist nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 42 Abs. 3 GmbHG betragen 2.976,09 EURO.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Vernieks Timo Geschäftsführer Alleinvertretungsberechtigt


Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 31.03.2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.


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