Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 12535
Registered
2/29/2008
Industry
Retail sale of furnitureAgents involved in the sale of furnitureConsulting architectural activities in interior design
Purpose
der Vertrieb von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Accessoires sowie Planung und Beratung zum Design und zur Ausstattung.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Christoph Holthuisen
Mönchengladbach
100.00%

Financial Report

MCE INTERIOR GMBH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 25.868,00 29.624,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 808,00 908,00
II. Sachanlagen 25.060,00 28.716,00
B. Umlaufvermögen 270.984,11 247.770,52
I. Vorräte 213.488,50 192.311,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.298,98 45.952,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 7.040,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.196,63 9.506,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 225,40 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 152.236,95 53.688,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 449.314,46 331.082,58

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 78.688,06 0,00
III. Jahresfehlbetrag 98.548,89 78.688,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 152.236,95 53.688,06
B. Rückstellungen 5.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 444.314,46 328.082,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 256.428,80 150.264,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 449.314,46 331.082,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach §§ 238 und 239 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Jahresabschluss der Firma wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266, 275 II HGB sowie § 42 GmbHG.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Die Erleichterungsmöglichkeiten des HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Steuerrechtliche Vorschriften sind, soweit Abweichungen vorhanden sind, bei der Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses außerhalb der Handelsbilanz berücksichtigt.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Anschaffungsjahr in einen Sammelposten eingestellt und linear auf 5 Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Jahresfehlbetrag

Die Darlehen gegenüber der Volksbank Bocholt sind sowohl durch Bürgschaften der Bürgschaftsbank NRW als auch durch persönliche Bürgschaft der Gesellschafterin abgedeckt.

B. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag EUR 25.000,00.

Angabe zur Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr war:

01.01.2009 - 31.12.2009 Frau Marie Claire Ernst

25.02.2009 - 31.12.2009 Herr Christoph Holthuisen

 

Düsseldorf, den 25. Juni 2012

gez. Christoph Holthuisen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.

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