FIGHTER - Play Multi Casino GmbH

Hinter dem Rathaus 11, 55278 Köngernheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 8296
Previous
FIGHTER - Play GmbH
Registered
7/16/2003
Industry
Operation of gambling dens and slot machinesOperation of casinos and gambling clubsOperation of sports facilities
Purpose
Der Betrieb von Spielhallen und damit zusammenhängende Geschäfte. Die Beteiligung an sowie Übernahme oder Geschäftsführung von Unternehmen, die in vergleichbarer Weise tätig sind.

History

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Management

NameRole
Nadine Niedzielski
since 1/22/2024
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€52,000
100.00%

Financial Report

FIGHTER - Play Multi Casino GmbH

Köngernheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 180,00
I. Sachanlagen 0,00 180,00
B. Umlaufvermögen 303.599,57 253.316,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 274.390,74 250.360,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 769,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.208,83 2.955,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 303.599,57 253.496,12

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 284.767,49 244.508,34
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinnvortrag 192.508,34 161.709,03
III. Jahresüberschuss 40.259,15 30.799,31
B. Rückstellungen 13.066,50 2.750,00
C. Verbindlichkeiten 5.765,58 6.237,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.765,58 6.237,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 303.599,57 253.496,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2017


der
Fighter Play Multi Casino GmbH
Hinter dem Rathaus 11
55278 Köngernheim

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 HGB gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend der steuerlichen Vorschriften des EStG abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst ((§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr beträgt 0 € (Vorjahr: 0 €)

Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen 255.392 €
(Vorjahr: 226.775 €). Die Forderungen werden verzinst.

Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 0 € eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: 0 €).

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betragen 7.599 €, davon entfallen auf:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten - Aufbewahrungspflichten
5.599 € 2.000 €



Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:
  

 
Restlaufzeit

Summe
 
bis 1 Jahr
1-5 Jahre
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten




gegenüber Kreditinstituten

0

0

0

0
Aus Lieferungen und Leistungen

3.202

0

0

3.202
Sonstige
2.563
0
0
2.563
Summe
5.765
0
0
5.765



Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen 0 € (Vorjahr: 0 €).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßigen Abschreibungen sind vorgenommen für:

Andere Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung
0 €



Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine vorzunehmen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt von Herrn Stephan Sellien.

Der Geschäftsführer istalleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Köngernheim, 28.12.2018

________________________
Stephan Sellien
- Geschäftsführer -
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2018 festgestellt.

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