Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 124084
Registered
1/12/2010
Industry
Wholesale of tobacco productsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of agents involved in the sale of clothing accessories
Purpose
Einkauf, Verkauf, Im-/Export von Waren verschiedener Art, insbesondere für den Gastronomiebedarf, Betrieb von Gaststätten, Arbeitsvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung, Vermittlung von Reisen, Betrieb einer Lottoannahmestelle, Verkauf von Zeitungen/Zeitschriften, Gebäudereinigung, zulassungsfreie handwerkliche Reparaturleistungen, Textilreinigung, Wäscherei, Transporte & Umzüge sowie Personenbeförderung.

History

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Management

NameRole
Lubomir Popelàr
since 1/12/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

SLAVIE GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

511,31

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

44400,18

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

44911,49



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

25000

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-12669,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

29426,83

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

3153,98

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

44911,49

ANHANG


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Slavie GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetztes zu beachten.

Für die Gewinn-und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter der sonstigen Vermögensgegenständen wurden noch nicht vereinnahmte Beträge erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 29 426,83. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlusvortrag verrechnet.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3153,98.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

Betrag 0,00 Euro


Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen

Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

2. Angaben über Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

während des Geschäftsjahres 2011 wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

Herr Lubomir Popelar, Berlin

Zugunsten des Geschäftsführers wurden keine Kredite gewährt, auch keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

 

Berlin, den 22. Juni 2012

gez. Lubomir Popelar

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.06.2012

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