Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 16064
Previous
KLEVIS LOURES Vermögensverwaltungs-GmbH
Registered
7/13/2007
Industry
Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentRenting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Verwaltung und Investition eigenen Vermögens, Vermietung von Baumaschinen, sowie Sand- und Kiesbaggerei.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wilhelmus Hendrikus Helena Nijenhof
Molenhoek, Niederlande
€25,000
100.00%

Financial Report

Sophimil GmbH

Bocholt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 276.271,00 721.884,00
I. Sachanlagen 258.271,00 703.884,00
II. Finanzanlagen 18.000,00 18.000,00
B. Umlaufvermögen 278.380,44 351.310,37
I. Vorräte 1.436,97 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 269.076,94 306.386,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.866,53 44.923,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.441,57 2.142,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 138.950,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 696.043,02 1.075.336,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 22.828,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.171,45 -32,89
III. Jahresfehlbetrag 161.778,56 2.204,34
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 138.950,01 0,00
B. Rückstellungen 3.000,00 20.850,00
C. Verbindlichkeiten 693.043,02 1.031.657,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 696.043,02 1.075.336,43

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2010



Allgemeine Angaben


Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Wertansätze in der Bilanz der Sophimil GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.


Geringwertige Wirtschaftsgüter bis netto 150,00 Euro werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter über netto 150,00 Euro bis netto 1.000,00 Euro werden aktiviert und auf die gesetzlich vorgeschriebene Nutzungsdauer von 5 Jahren verteilt


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Wilhelmus Nijenhof geführt.


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.3.2012.

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