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Register court Ulm HRB 723964
Previous
DATA CENTER Services GmbHSTART Finance GmbH
Registered
8/17/2009
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airManufacture of heat pumpsManufacture of central heating radiators
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von innovativen Heiz- und Kühlanlagen sowie von Produkten aus dem Bereich der emeuerbaren Energien.

History

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Management

NameRole
Arno Feldenz
since 6/25/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Am Brügel 15, 56290 Beltheim
€50,000
50.00%
Wittumstraße 12, 76707 Hambrücken
€50,000
50.00%

Financial Report

START Finance GmbH

Schwäbisch Gmünd

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 843,00 0,00
I. Sachanlagen 843,00 0,00
B. Umlaufvermögen 98.539,35 24.258,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 98.539,35 72,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 24.186,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 396,67 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.779,02 24.258,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.977,26 23.058,64
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.941,36 0,00
III. Jahresfehlbetrag 12.081,38 1.941,36
B. Rückstellungen 3.000,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 60.801,76 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.801,76 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.779,02 24.258,64

Anhang


 
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der START Finance GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von EUR 1.941,36 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 14. April 2011 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 11. April 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Die Geschäftsführung hat folgende Ergebnisverwendung vorgeschlagen.
Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 12.081,38.
Es wird ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 14.022,74 vorgetragen.


Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Jürgen Stegmaier
ausgeübter Beruf:
selbst. Unternehmensberater
 
 
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
25.000,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

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