Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 219219
Registered
3/2/2023
Industry
Service activities incidental to water transportation n.e.c.Support activities for fishing and aquacultureBuilding of ships and floating structures
Purpose
Einsatz von Schiffen und anderen Fahrzeugen jeglicher Art zur Realisierung von Offshore-Projekten einschließlich hiermit mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehender Dienstleistungen, Beratungsleistungen und sonstiger Unterstützungen jeglicher Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Heiko Seemann
since 9/11/2025
Managing Director
Torsten Meinke
since 9/11/2025
Managing Director
Carl Michael Schaefer
since 1/25/2024
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (5)

Unresolved chains (3)

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jade-Dienst GmbH
Germany
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

JD Offshore GmbH

Wilhelmshaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 9.414,00 0,00
I. Sachanlagen 9.414,00 0,00
B. Umlaufvermögen 36.526,29 25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.779,68 25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.746,61 0,00
Summe Aktiva 45.940,29 25.000,00

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 21.845,41 25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 3.154,59 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 22.094,88 0,00
Summe Passiva 45.940,29 25.000,00

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§276,288HGB) und bei der Offenlegung (§327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer HR B 219219 geführt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie in dem unter dem Gliederungspunkt I des Anhangs dargestellten Rückstellungsspiegel zusammen.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i.S.von§251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Transaktionen sind weiterhin folgende Geschäfte aufzuzeigen:

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in Höhe von

Bezeichnung EUR
a) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00
b) das außerordentliche Ergebnis 0,00

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Gerdes Knut Kaufmann zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen
Schaefer Carl Michael Kaufmann zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge und der Bezüge des Aufsichtsrates wird gemäß §286Abs.4HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR 0,00
Jahresfehlbetrag EUR 3.154,59
Bilanzverlust EUR 3.154,59

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 3.154,59
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Forderungsspiegel

Forderungen

insgesamt
Restlaufzeit
EUR EUR EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Ausleihungen an Unternehmen (mit Beteiligungsverhältnis) 0,00 0,00 0,00
Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00
Ausleihungen an Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.315,02 29.315,02 0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Forderungen gegen Unternehmen (mit Beteiligungsverhältnis) 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 1.464,66 1.464,66 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 30.779,68 30.779,68 0,00

Rückstellungsspiegel

Anfangsbestand Auflösung Zuführung Endbestand
EUR EUR EUR EUR
Steuerrückstellungen
Gewerbesteuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Rückstellungen
Rückstellungen für Personal 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Abraum- und Abfallbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00
Gewährleistungsrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Jahresabschluss –und Prüfungskosten 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Rückstellungen für Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Rückstellungen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen (mit (Beteiligungsverhältnis) 22.094,88 22.094,88 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 22.094,88 22.094,88 0,00 0,00

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine sonstigen Verpflichtungen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Wilhelmshaven, den 26.2.2025

gez. Thorsten Meinke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.2.2025.

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