Autodienst Peter Semdner GmbHLiquidated

13597 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 87155
Registered
7/20/2004
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Der Einzelhandel mit und die Vermittlung des Verkaufs von sowie die Reparatur und der Kundendienst an neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen jeder Art.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Grünig
since 12/21/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Pichelswerder Straße 7 - 8, 13597 Berlin
€12,500
50.00%
Pichelswerder Straße 7 - 8, 13597 Berlin
€12,500
50.00%

Financial Report

Autodienst Peter Semdner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

Bezeichnung EUR Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1 1
II. Sachanlagen 7.733,00 7.734,00 7.538,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 84.834,91 85.179,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.390,94 178,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.814,45 103.040,30 30.901,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 395,2 827,93
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 158.357,50 183.466,11
Summe AKTIVA 269.527,00 308.092,03

PASSIVA

Bezeichnung EUR Geschäftsjahr 2010
EUR
Vorjahr 2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust - 183.357,50 - 158.357,50 - 208.466,11
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 158.357,50 183.466,11
0 0
B. Verbindlichkeiten 269.527,00 308.092,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 185.615,74 / VJ 231.495,42)
Summe PASSIVA 269.527,00 308.092,03

Anlagenspiegel

Bezeichnung AHK historisch
EUR
Zugänge Geschäftsjahr
EUR
Abgänge Geschäftsjahr
EUR
Umbuchungen Geschäftsjahr
EUR
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.860,00 0 0 0 0
Zwischensumme 1.860,00 0 0 0 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 5.187,50 0 0 0 0
2. technische Anlagen und Maschinen 3.732,09 1.299,00 0 0 0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.472,29 1.287,15 1.092,25 0 0
Zwischensumme 16.391,88 2.586,15 1.092,25 0 0
Endsumme 18.251,88 2.586,15 1.092,25 0 0
Bezeichnung Abschreibungen kumuliert
EUR
Buchwert 31.12.2010
EUR
Buchwert 01.01.2010
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.859,00 1 1 0
Zwischensumme 1.859,00 1 1 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.638,50 3.549,00 3.822,00 273
2. technische Anlagen und Maschinen 3.282,09 1.749,00 527 77
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.232,19 2.435,00 3.189,00 1.080,15
Zwischensumme 10.152,78 7.733,00 7.538,00 1.430,15
Endsumme 12.011,78 7.734,00 7.539,00 1.430,15

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Autodienst Peter Semdner GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hat von den Aufstellungserleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB für die Bilanz Gebrauch gemacht, sie hat auch die Verkürzungsmöglichkeit der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 276 HGB in Anspruch genommen. Im Anhang werden die nach § 288 Satz 1 HGB freigestellten Angaben nicht gemacht.

2. Angaben zu Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare, planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer liegt zwischen drei und neunzehn Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zuganges in einen Pool eingestellt, der mit 20 % p.a. abgeschrieben wird.

Forderungen werden zum Nominalwert bewertet. Einzelrisiken sind, soweit erkennbar, durch ausreichende Wertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die zu erwartenden Ausgaben abzudecken.

Alle Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Auf den Anlagespiegel wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren und keine gesicherten Verbindlichkeiten.

4. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Wolfgang Grünig.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuß in Höhe von € 25.108,61 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 208.466,11 zu verrechnen und den verbleibenden Bilanzverlust in Höhe von € 183.357,50 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 158.357,50 aus. Gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 251.700,70, für die Rangrücktritt vereinbart worden ist. Rechnerisch ist dieser Betrag gegen den Wert des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aufzurechnen, so daß zum Bilanzstichtag eine Überschuldungssituation nicht eingetreten ist.

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