DENA teccon GmbHLiquidated

22145 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 133154
Previous
DENA teccon UG (haftungsbeschränkt)
Registered
8/27/2014
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Ingenieurdienstleistungen und Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Saman Farsian
since 3/3/2021
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€1,000
50.00%
€1,000
50.00%

Financial Report

DENA teccon GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 nebst Anhang wurde nach den Zahlen der Buchführung sowie den Unterlagen und den erteilten Auskünften der Firma erstellt.

 

Bremen, im Februar 2021

Frank Niesmann, Steuerberater

BILANZ zum 31. Dezember 2019

DENA teccon GmbH

Hamburg

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 535,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 196,00 2.342,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 6.978,59 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.404,20
2. sonstige Vermögensgegenstände
a) Umsatzsteuerforderungen 1.867,15 21.204,35
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen 13.860,03 13.860,03
c) Gewerbesteuerüberzahlungen 9.804,00 9.804,00
d) übrige sonstige Vermögensgegenstände/nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände 123,13 25.654,31 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Guthaben bei Kreditinstituten 69.013,01 121.819,23
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 10,87 211,35
101.853,78 171.180,16

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 50.035,37 74.893,78
III. Jahresfehlbetrag 43.562,34- 24.858,41-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 3.200,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 65.380,00 85.661,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9,40 9,40
3. sonstige Verbindlichkeiten
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern 0,00 6.763,43
b) übrige sonstige Verbindlichkeiten 1.291,35 66.680,75 210,46
101.853,78 171.180,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die DENA teccon GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 133154 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt. Die zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich wie in der Bilanz des Vorjahres angewendet.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in der Darstellung des Jahresabschlusses keine Änderungen.

Die angegebenen Vorjahresbeträge sind mit denen des Geschäftsjahres vergleichbar.

Die Gewinn- und Verlust-Rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Die immateriellen Gegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen sind sämtlich linear vorgenommen worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bilanziert worden.

Bankguthaben wurden zum Nominalwert angesetzt.

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr geleistet wurden und Folgejahre betreffen, wurde die Position aktive Rechnungsabgrenzung gebildet.

Rückstellungen sind mit den voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren nur die 3 Geschäftsführer zeitweise beschäftigt.

Während des Geschäftsjahres 2019 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer

 

Herrn Saman Farsian, Hamburg, bis 28.02.2019

 

Herrn Dr. Thomas Dückers, Bad Essen und

 

Herrn Murat Baysan, Wuppertal

geführt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 43.562,34 soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von € 50.035,37 verrechnet werden. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 6.473,03 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Hamburg, 12.05.2020

gezeichnet: Saman Farsian

Dr. Thomas Dückers

Murat Baysan

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