R.W.S. Textilpflege GmbHLiquidated

22391 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 43505
Previous
R. W. S. Tayfur GmbH
Registered
1/9/1990
Industry
Washing and cleaning of textile and fur products for commercial clientsWashing and cleaning of textile and fur products for private householdsRepair and maintenance of footwear and leather goods
Purpose
Der Betrieb einer Schneiderei bzw. einer Änderungsschneiderei sowie einer chemischen Schnellreinigung in zu diesem Zweck angemieteten Ladengeschäften, insbesondere in Einkaufszentren, ferner Schuh- und Schlüsseldienst.

History

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Management

NameRole
Siracettin Tayfur
since 7/25/2002
Managing Director

Financial Report

R.W.S. Textilpflege GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 112.089,00 211.746,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.362,00 6.179,00
II. Sachanlagen 106.727,00 205.567,00
B. Umlaufvermögen 957.400,03 753.817,15
I. Vorräte 12.821,66 11.827,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 822.477,02 580.900,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 122.101,35 161.089,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.097,70 32.391,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.087.586,73 997.954,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 161.903,61 148.067,31
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 122.502,72 83.363,70
III. Jahresüberschuss 13.836,30 39.139,02
B. Rückstellungen 17.106,40 40.060,00
C. Verbindlichkeiten 908.576,72 809.826,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 301.169,72 251.593,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.087.586,73 997.954,15

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der R.W.S. Textilpflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip).

 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Bewertung der Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigerenbeizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten im Einzelbetrag bis zu EUR 410,00 sind nicht gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr beträgt EUR 544.897,61 (Vorjahr: EUR 472.968,95).

 Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 263.965,09 (Vorjahr: EUR 146.703,39).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 703.576,72 (Vorjahr: EUR 367.244,84).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
kleiner 1 J.
größer 5 J.
 
EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
480.621,20
480.621,20
0,00
erhaltene Kautionen
205.000,00
-  
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
155.661,93
155.661,93
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
67.293,59
67.293,59
0,00
Summe
908.576,72
703.576,72
0,00


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 447.407,00.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter besteht eine Forderung in Höhe von EUR 263.965,09 ( Vorjahr EUR 146.703,39).

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
146.703,39
Rückzahlungen im Berichtsjahr
21.157,49
Neuvergaben im Berichtsjahr
138.419,19
=  neuer Kreditbestand
263.965,09


Der Kredit wird mit 6% p.a. verzinst. Es wurde eine unbestimmte Laufzeit vereinbart.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:  

Herr Siracettin Tayfur
Kaufmann


Hamburg, den 05. Juni 2013                                                        gez.   Siracettin Tayfur
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2013 festgestellt.

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