Master Data

Registry
Register court München HRB 229484
Registered
11/21/2016
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Erbringung von Architektenleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 BauKaG (Stand 01.10.2016).

History

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Management

NameRole
Siegmund Schierz
since 7/16/2025
Procura
Beate Weißenbeck
since 11/21/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Beate Weißenbeck
82110 Germering
€12,500
50.00%
Siegmund Schierz
81476 München
€12,500
50.00%

Financial Report

s.w. architekten GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 79.074,00 95.583,00
I. Sachanlagen 79.074,00 95.583,00
B. Umlaufvermögen 389.019,14 336.529,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 309.021,56 275.141,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.997,58 61.387,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 18.526,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 468.093,14 450.639,31

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 204.120,87 221.706,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 9.206,85 72.536,16
III. Jahresüberschuss 182.414,02 136.670,69
B. Rückstellungen 146.124,84 131.497,75
C. Verbindlichkeiten 117.847,43 97.434,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 117.847,43 97.434,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 468.093,14 450.639,31

Anhang

Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung

Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2019 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) ist in den Anlagen beigefügt.
Die Gesellschaft ist gemäß § 267a HGB zum 31.12.2019 eine Kleinstkapitalgesellschaft, die hinsichtlich der Offenlegung gemäß § 325 HGB in Verbindung mit §§ 326 und 288 HGB nur verpflichtet ist, die (verkürzte) Bilanz zu hinterlegen und bei Angabe bestimmter Angaben unter der Bilanz auf die Aufstellung eines Anhangs verzichten kann.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Größenabhängige Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.

Rechnungswesen

Die von uns vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von uns mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher angefallenen und im Geschäftsjahr 2019 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, bei Neuzugängen erfolgen die Absetzungen nach der linearen Methode. Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wird Gebrauch gemacht. Die begonnenen Abschreibungsmethoden sind im Berichtsjahr nicht geändert worden.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die bilanzierten Verbindlichkeiten haben eine unterschiedliche Restlaufzeit.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige Steuern

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten die Gewerbeertragsteuer und die Körperschaftsteuer. In den sonstigen Steuern ist die Kfz-Steuer enthalten.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt

 182.414,02
Gewinnvortrag

 9.206,85
Auf neue Rechnung vorgetragen

 191.620,87



Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Siegmund Schierz
    Frau Beate Weißenbeck

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:

Forderungen

0,00
Verbindlichkeiten

5.992,44

sonstige Berichtsbestandteile


Gesellschafter-Geschäftsführer gezeichnet Herr Siegmund Schierz und Frau Beate Weißenböck, am 18.12.2020.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2020 festgestellt.

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