Nordversand GmbHLiquidated

23611 Bad Schwartau, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 645 BS
Registered
2/9/2006
Industry
Book publishingPublishing of journals and periodicalsPublishing of newspapers
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Verlages, einer Buchbinderei, die Versendung von Werbematerial und Periodika sowie Dienstleistungen für das grafische Gewerbe. die Gesellschaft kann gleichartige o. ä. Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung und Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Karl-Wilhelm Engel
since 2/9/2006
Managing Director
Ulrich Engel
since 2/9/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Ulrich Engel
50.00%
Karl-Wilhelm Engel
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ulrich Engel
Bad Schwartau
€12,782
50.00%
Karl-Wilhelm Engel
Ratekau
€12,782
50.00%

Financial Report

Nordversand GmbH

Bad Schwartau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 564.201,00 582.113,00
I. Sachanlagen 4.201,00 22.113,00
II. Finanzanlagen 560.000,00 560.000,00
B. Umlaufvermögen 156.579,04 109.900,00
I. Vorräte 27.484,36 19.203,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.572,97 90.683,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.973,86 4.375,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.521,71 12,78
C. Aktive latente Steuern 74.757,35 82.298,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 795.537,39 774.311,28

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 22.374,50 3.035,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 22.529,58 10.958,39
III. Jahresüberschuss 19.339,49 -11.571,19
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 5.944,00
C. Rückstellungen 114.644,00 109.762,00
D. Verbindlichkeiten 658.518,89 655.570,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 417.208,22 428.026,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 795.537,39 774.311,28

Anhang



I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung ergänzender Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Aufstellung erfolgt unter Berücksichtigung der Änderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 31. Juli 2009.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Erläuterungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Anlagevermögen ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf Basis des Vollkostenansatzes abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Dabei wurde auf Zugänge des Jahres 2014 ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode auf Basis auch steuerlich zulässiger Nutzungsdauern angewandt. Abschreibungen auf Zugänge des Geschäftsjahres zum Anlagevermögen werden monatsgenau (pro rata temporis) vorgenommen.
Die ausschließlich verzinslichen Ausleihungen sind mit dem Nennwert angesetzt.
Im Umlaufvermögen sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertige und fertige Erzeugnisse mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf Vollkostenbasis, ggf. unter Absetzung außerplanmäßiger Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten angesetzt, erkennbare Einzelrisiken werden im Wege von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko auf Liefer- und Leistungsforderungen wird durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung auf nicht einzelwertberichtigte Posten Rechnung getragen.
Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt - Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem der voraussichtlichen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 7 Jahre abgezinst - Pensionsrückstellungen entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB auf Basis einer Restlaufzeit von 15 Jahren.
Die ausschließlich entweder verzinslichen oder kurzfristigen Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sonstige Erläuterungen
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00. In der Bilanz erfolgt der Ausweis mit EUR 25.564,59.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2014 (TEUR 19) sowie die Verlustvorträge aus Vorjahren (TEUR 23) durch Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorzutragen.
Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 1 EStG werden auf der Passivseite als Sonderposten mit Rücklageanteil ausgewiesen. Der Posten wird gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB unter Anwendung der für ihn geltenden Vorschriften in der bis zum 28. Mai 2009 geltenden Fassung des HGB beibehalten.
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde auf Basis einer angenommenen Lohnsteigerungsrate von 0 % sowie einem Abzinsungszinssatz von 4,53 % bewertet. Der sich auf Grund des Übergangs auf die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergebende Fehlbetrag gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB beträgt TEUR 24 und wird jährlich zu 1/15 berücksichtigt.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen gegenüber dem Personal sowie Beträge für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

III. Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr
Herr Dipl.-Ing. Ulrich Engel, Bad Schwartau
Herr Druckerei-Kfm. Karl-Wilhelm Engel, Ratekau
Beide sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Bad Schwartau, 16.10.2015
gez. Ulrich Engel
gez. Karl-Wilhelm Engel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.10.2015 festgestellt.

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