Cafe Esspress GmbHLiquidated

96047 Bamberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Bamberg HRB 3356
Registered
9/8/1997
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesBeverage serving activities n.e.c.Operation of variety theatres and cabarets
Purpose
Der Betrieb der Gaststätte "Cafe Esspress" in Bamberg.

History

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Management

NameRole
Dietmar Fuchs
since 7/12/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dietmar Fuchs
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dietmar Fuchs
96047 Bamberg Kleberstraße 21
DEM 51,000
100.00%

Financial Report

Cafe Esspress GmbH

Bamberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

53561,21

44352,14

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

53561,21

44352,14

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

9881,34

10341,11

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

12554,33

13105,52

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13541,18

8761,31

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

89538,06

76560,08



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

50000,00

50000,00

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

8541,80

6500,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

53150,00

71200,00

C. Verbindlichkeiten

98512,13

108216,48

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

210203,83

235916,48

Anhang für das Geschäftjahr 2008 der Cafe esspress GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Die Vorjahreszahlen wurden an die Prüfungsfeststellungen des Finanzamtes angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Als kleine Kapitalgesellschaft wurde von den laut § 288 HGB möglichen Erleichterungen bei den Angaben Gebrauch gemacht.


Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Sachanlagen

Die Sachanlagen des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Herstellungskosten umfassen Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten in Anlehnung an die steuerlichen Bewertungsvorschriften.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer nach der linearen oder degressiven Methode vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis 150,00 € wurde gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Anlagegüter in den Wertgrenzen von 150,00 - 1.000,00 € werden ab dem 01.01.2009 entsprechend den steuerlichen Vorschriften als Sammelposten über 5 Jahre linear abgeschrieben.

2. Vorräte
In den Vorräten waren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelsware zum gewogenen Einstandpreis oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten. Teilwertabschreibungen wurden nicht vorgenommen.


3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung.

7. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensions- und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Methoden unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen war. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Stammkapital betrug zum Abschlussstichtag Euro 50000,00 und war angabegemäß voll eingezahlt.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr bzw. größer als 5 Jahre sowie den Betrag und die Art der Sicherungsrechte:

Art

Gesamtbetrag

Restlaufzeit

Restlaufzeit

Sicherung

in €

bis 1 Jahr

> 5 Jahre

Betrag in €

Vermerk

Verbindlichkeiten

97264,15

76212,55

0,00

0,00

keine



Darüber hinaus bestanden für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstandene Sicherheiten

Sonstige Angaben



Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:



Herr Dietmar Fuchs, Gastronom


Bamberg, den 08. März 2011

…………………………………

Dietmar Fuchs

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

01.01.2008 -31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.991,00 EUR.

 

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