ACR Tours GmbHLiquidated

09212 Limbach-Oberfrohna, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 22191
Previous
ACR GmbH
Registered
7/11/2005
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Personenbeförderung, Handel, Vermittlung, Vermietung, Im- und Export von PKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Ersatzteilen und Zubehör

History

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Management

NameRole
Liviu Costel Sumanariu
since 7/11/2005
Managing Director

Financial Report

ACR Tours GmbH

Limbach-Oberfrohna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.603,00 12.611,00
I. Sachanlagen 1.603,00 12.611,00
B. Umlaufvermögen 44.221,19 87.048,45
I. Vorräte 275,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.946,19 86.589,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 458,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 385,24 2.696,63
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.436,07 11.036,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.645,50 113.392,52

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 77.436,07 36.036,44
davon Verlustvortrag 36.036,44 51.807,73
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 52.436,07 11.036,44
B. Rückstellungen 2.600,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten 96.045,50 110.592,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.884,37 9.218,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.645,50 113.392,52

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ACR Tours GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen.

Die Abschlussposten in der Bilanz und die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind vergleichbar.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Ausfallrisiken waren nicht ersichtlich.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von Euro 12.194,20 (Vorjahr: Euro 36.394,20).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00.

Rangrücktritt

Der Gesellschafter Liviu Costel Sumanariu hat gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der gegebenen Darlehen den rechtsgeschäftlichen Rangrücktritt in der Weise erklärt, dass die Verpflichtungen nur aus künftigen Jahresüberschüssen oder aus Liquidationserlösen zu tilgen sind. Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens darf der Gesellschafter seine Forderungen erst nach Befriedigung der Forderungen aller vorrangiger Gläubiger geltend machen.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren beträgt Euro 86.161,13 (Vorjahr: Euro 101.374,24).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 9.884,37 (Vorjahr: Euro 9.218,28).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
2,4
0,3
2,1
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
7,4
7,4
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
82,9
0,0
82,9
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
3,3
2,2
1,1
0,0
Summe
96,0
9,9
86,1
0,0


Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herr Liviu Costel Sumanariu geführt.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 82.804,81.

Jahresergebnis und Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag zum 1. Januar 2011 von Euro 36.036,44 enthalten.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2013 festgestellt.

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