Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 17187
Registered
3/26/1982
Industry
Wholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Der An- und Verkauf sowie der Im- und Export von Gebrauchtfahrzeugen, insbesondere von LKW und PKW jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Mohamed Naser
since 12/6/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Düsseldorf
€751,000
100.00%

Financial Report

M. Naser GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 272.332,50 317.442,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 272.332,50 317.441,72
B. Umlaufvermögen 467.116,60 489.865,45
I. Vorräte 252.412,96 230.541,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.042,93 124.541,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.660,71 134.783,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 124,75 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 58.868,54 45.630,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 798.442,39 852.938,86

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 751.000,00 751.000,00
II. Verlustvortrag 842.347,91 1.011.443,55
III. Jahresüberschuss 32.479,37 214.812,86
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 58.868,54 45.630,69
B. Rückstellungen 2.000,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 796.442,39 850.838,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 350.210,23 224.755,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 446.232,16 626.083,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 798.442,39 852.938,86

Anhang


Der vorliegende Jahresabschluss ist nach handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages  aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
  

 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
87.986,50
0,00
109.576,00
0,00
Sonstige Vermögens-gegenstände
56,43
0,00
14.785,25
0,00




Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Fertigung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen. 
 

Verbindlichkeiten
  

 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten
472.982,89
26.750,73
631.185,82
5.102,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen              
23.459,50         
23.459,50
19.653,04
19.653,04



Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind 446.232,16 Euro  (626.083,11 Euro) gegenüber Gesellschaftern enthalten.


Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Mohamed Naser
 

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 446.232,16 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 626.083,11 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


gezeichnet: Mohamed Naser


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2019 festgestellt.

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