Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 61989
Registered
3/31/2010
Industry
Wholesale of watches and jewelleryRetail sale of watches and jewelleryAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewellery
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel mit Gold- und Silberschmuck, der Einzelhandel mit Uhren, Modeschmuck, Accessoires, Textilien, Geschenkartikeln, Heimtextilien, Lederwaren, Elektronikartikeln, Unterhaltungselektronik, Vertrieb- und Verkauf im Bereich ITK (Mobilfunk- und Festnetzverträge) einschließlich der Durchführung entsprechender Promotionsveranstaltungen

History

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Management

NameRole
Selcuk Isik
since 7/18/2014
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Selcuk Isik
67065 Ludwigshafen, Wollstraße 131
€25,000
100.00%

Financial Report

SEOS GmbH

Ludwigshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 10.804,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 41.538,77
I. Vorräte 11.585,70
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
22.595,95
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
7.357,12
SUMME Aktiva 52.342,77
PASSIVA
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL 19.195,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -174,36
III. Jahresüberschuss
IV. Jahresfehlbetrag -5.630,21
V. buchmäßiges Eigenkapital 19.195,43
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Rückstellungen 1.966,00
C. VERBINDLICHKEITEN 31.181,34
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
8.118,10
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
21.536,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.163,69
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit 362,66
SUMME Passiva 52.342,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

der SEOS Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ludwigshafen

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und der sie ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den Bestimmungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die ab dem Jahr 2010 geltenden Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden erstmals angewendet. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts nicht angepasst. Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen drei und fünfzehn Jahren) angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden zeitanteilig vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den Bewertungsansatz wurden alle Aufwendungen einbezogen, die zum Bilanzstichtag bekannt waren. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Umlaufvermögen

Die Warenbestände wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 879,02 € (Vorjahr: 0,00 €) enthalten.

Zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen:

- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis 5 Jahre 0,00 €

- davon aus Steuern 0,00 €

Passivposten

Zu den Verbindlichkeiten:

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.536,89 €

- davon aus Steuern 1.146,86 €

- davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit 16,83 €

D. Sonstige Pflichtangaben

Organe

Im Geschäftsjahr 2010 war zum Geschäftführer bestellt:

Ahmet Isik.

E. Feststellung des Jahresabschlusses

Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 30. November 2011 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 festgestellt.

Ludwigshafen, den 30. November 2011

gez. Ahmet Isik, Geschäftsführer

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