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Registry
Register court München HRB 252858
Previous
airpoint-Systeme GmbHaeropole GmbH
Registered
10/22/2004
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of kitchen furnitureAssembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairs
Purpose
Die Produktion, der globale Vertrieb und die Lagerung von Messeständen, Möbel und technischen Umsetzungen.

History

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Management

NameRole
Matthias Kainz
since 11/18/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

94065 Waldkirchen
€25,000
100.00%

Financial Report

aeropole GmbH

Eging am See

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.041,50 12.275,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 4.247,50
II. Sachanlagen 3.040,00 8.027,50
B. Umlaufvermögen 92.090,27 54.255,95
I. Vorräte 61.028,37 40.995,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.857,07 8.080,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.204,83 5.180,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.733,00 459,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.864,77 66.989,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.820,21 2.804,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 23.179,79 22.195,01
B. Rückstellungen 1.800,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 91.128,74 61.144,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.115,82 1.040,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.864,77 66.989,95

Anhang


Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der aeropole GmbH
- zur Veröffentlichung -


A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der aeropole GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009 ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.

Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten auch anteilige Fertigungs- und Materialkosten. In den Herstellungskosten nicht enthalten sind Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für freiwillige soziale Leistungen.

Bestandsrisiken, z.B. aus geminderter Verwertbarkeit, fanden durch Gängigkeitsab­schreibungen angemessene Berücksichtigung. Soweit die Herstellungskosten bei fertigen Erzeugnissen durch die voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlöse nicht gedeckt sind, werden besondere Abschläge zur verlustfreien Bewertung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Im Bilanzverlust in Höhe von -23.179,79Euro ist ein Verlustvortrag in Höhe von -22.195,01Euro (Vorjahr   3.941,24 Euro) enthalten.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Laufzeit bis zu 1 Jahr 58.377,67 Euro
  Vorjahr   36.251,02 Euro

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  32.397,07 Euro
  Vorjahr   24.893,88 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

davon gegenüber Gesellschaftern 23.500,00 Euro
  Vorjahr    13.000,00 Euro

davon aus Steuern 293,08 Euro
  Vorjahr   6.790,32 Euro

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.756,08 Euro
  Vorjahr   101,82 Euro


C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Person geführt:

Herrn Christian Kainz, kaufmännischer Geschäftsführer
    

Eging am See, den 15.06.2011

Christian Kainz

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.

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