Master Data

Registry
Register court Köln HRB 52704
Registered
4/1/2004
Industry
Computer consultancy activitiesLogistics service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
die Erbringung von IT-Dienstleistungen in der logistischen Kette, insbesondere die Gesamtintegration der relevanten logistischen Systeme. Dies umfasst die Projektbetreuung, die Bereitstellung und der Betrieb von IT-Systemen für Dritte, die Netzwerktechnik und das Consulting.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Seemann
since 1/8/2018
Managing Director
Guido Köhler
since 4/1/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

45.60% identified54.40% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
22.80%
22.80%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
LogSolution GmbHSelf-held cycle
54.40%

Shareholders
Beta

2 of 3 shareholders visible

Name
Location
Share
LogSolution GmbH
Germany
54.40%
G**** K*****
22.80%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

LogSolution GmbH

Frechen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 490.743,00 377.713,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 121,00 284,00
II. Sachanlagen 490.512,00 377.429,00
III. Finanzanlagen 110,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.397.359,20 1.222.160,10
I. Vorräte 0,00 3.619,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.397.260,03 1.037.883,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 99,17 180.657,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.553,78 15.834,79
Summe Aktiva 1.949.655,98 1.615.707,89

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 790.580,67 1.002.610,91
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -24.000,00 -24.000,00
III. eingefordertes Kapital 76.000,00 76.000,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 6.819,33 6.819,33
V. Gewinnvortrag 919.791,58 587.837,18
VI. Jahresfehlbetrag 212.030,24 -331.954,40
B. Rückstellungen 126.421,62 124.435,46
C. Verbindlichkeiten 1.032.653,69 488.661,52
Summe Passiva 1.949.655,98 1.615.707,89

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

IV. Betriebsaufspaltung

Es liegt keine Betriebsaufspaltung vor.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten

Zu diesen Posten sind keine Angaben erforderlich.

II. Eigenkapital

Zu dieser Position sind keine Angaben erforderlich.

III. Rückstellungen

Zu dieser Position sind keine Angaben erforderlich.

IV. Verbindlichkeiten

Der Geschäftsführer Guido Köhler gewährte der Gesellschaft Darlehen in Höhe von EUR 220.000,00.

V. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende außergewöhnliche Aufwendungen enthalten:

Bezeichnung EUR
Auperplanmäßige Abschreibung auf ERP Software 135.619,67 €

D. Ergänzende Angaben

Geschäftsführungsorgane

Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Michael Seemann und Herr Guido Köhler.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 245 HGB von den Geschäftsführern Herrn Michael Seemann und Herrn Guido Köhler unterzeichnet.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Angestellten im Berichtsjahr betrug 36.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.10.2023.

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