Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 10518
Previous
MK-Telekommunikation- GmbH
Registered
11/5/1998
Industry
Manufacture of communication equipmentWholesale of machine toolsRetail sale of telecommunications equipment
Purpose
Handel, die Errichtung und Wartung von Telekommunikationsanlagen sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

History

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Management

NameRole
Managing Director
Frank Krämer
since 10/2/2002
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Wolfgang Leyendecker
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Krämer
Ballengasse 23, 53913 Swisttal
€12,800
50.00%
Wolfgang Leyendecker
Hauptstraße 26 a, 53332 Bornheim-Walberberg
€12,800
50.00%

Financial Report

MK Telekommunikation GmbH

Swisttal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.063,00 89.219,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.249,00 4.828,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.249,00 4.828,00
II. Sachanlagen 40.814,00 84.391,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.814,00 84.391,00
B. Umlaufvermögen 533.779,21 1.360.919,31
I. Vorräte 180.698,68 989.175,57
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.174.022,75 932.529,81
2. fertige Erzeugnisse und Waren 95.763,21 56.645,76
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt -1.089.087,28 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 352.019,78 369.649,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 277.769,69 308.330,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 74.250,09 61.319,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.820,20 23.730,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.060,75 2.094,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.472,67 9.912,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 586.314,88 1.460.050,66

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 119.802,94 126.761,12
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.564,59
II. Gewinnvortrag 101.196,53 91.256,02
III. Jahresfehlbetrag 6.993,59 -9.940,51
B. Rückstellungen 22.662,62 5.268,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 1.268,00
2. sonstige Rückstellungen 22.662,62 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 443.849,32 1.328.021,54
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 222.634,48 126.650,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222.634,48 75.526,16
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 909.253,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 909.253,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165.380,58 226.562,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 165.380,58 226.562,55
4. sonstige Verbindlichkeiten 55.834,26 65.554,59
davon aus Steuern 6.106,31 7.094,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.118,56 279,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.834,26 65.554,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 586.314,88 1.460.050,66

Anhang

I.    Angaben zum Jahresabschluss


A.    Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rech­nungs­le­gungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzen­den Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be­schränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresab­schlusses erfolgt nach den Vor­schriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersicht­lich­keit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsge­setzes (BilMoG) hat sich die Form der Darstellung bzw. haben sich die bisher an­gewand­ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert. Eine Anpassung der Vorjahresbe­träge erfolgte gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht.

Im Berichtsjahr wurden erstmalig die "erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen" gemäß des Wahlrechts in § 286 Abs. 5 HGB offen von dem Posten "Vorräte" abgesetzt.



B.    Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungswahlrechte

Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch genommen.


Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagever­mögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsne­benkosten abzüg­lich Anschaffungspreisminderung aktiviert. Die planmäßigen Ab­schreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Eine Ausnahme bildet das Qualitätsmanagementsystem, welches keiner Abschreibung unterliegt.


Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö­gens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich An­schaf­fungsnebenkosten ab­züglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmä­ßige Abschreibungen nach der linearen Methode vor­genommen.



Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Handelswaren werden zu Anschaffungsprei­sen einschließlich Nebenkosten abzüglich Preisnachlässen bewertet, die unter Be­achtung des Niederstwertprinzips nicht über den Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag liegen.

Fertige und unfertige Leistungen werden nach der retrograden Methode bewertet. Da­bei werden die Herstellungskosten ausgehend vom Veräußerungspreis ohne Berück­sichti­gung noch anfallender Verwaltungs- und Vertriebskosten und ohne Berücksichtigung eines Gewinnab­schlages ermittelt. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt somit auf der Grundlage des Fertigstellungsgrades der Projektleistungen auf Basis der Ausgangsrechnungen.


Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nenn­wert. Uneinbringliche Forderungen wurden ausgebucht.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.


Rückstellungen

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not­wendi­gen Erfüllungsbeträgen ange­setzt. Auf die Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde unter Beachtung der Wesentlichkeit verzichtet.


Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.



C.    Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 39 enthalten.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von TEUR 36.


Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.


Haftungsverhältnisse

Vertragserfüllungsbürgschaften    EUR 46.566,39
Gewährleistungsbürgschaften    EUR 64.777,13
Warenkreditbürgschaft Obligo    EUR 100.000,00

Mit einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaften wird nicht gerechnet.




II.    Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäfte wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Herrn Frank Krämer und Herrn Wolfgang Leyendecker geführt.

Die Angaben zur Geschäftsführervergütung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.


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