Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 212260
Previous
Da Ponte UG (haftungsbeschränkt)
Registered
11/18/2019
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesRetail sale of meat and meat productsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Der Betrieb eines Restaurants

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Veli Maliku
since 7/30/2024
Managing Director
Isa Maliku
since 11/18/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Isa Maliku
Berlin
€12,500
50.00%
Veli Maliku
Berlin
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Da Ponte GmbH (vormals: Da Ponte UG (haftungsbeschränkt))

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 165.697,00 186.618,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 87.317,00 95.321,00
II. Sachanlagen 78.380,00 91.297,00
B. Umlaufvermögen 684.566,57 524.930,06
I. Vorräte 7.878,50  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.665,08 379.907,95
davon gegen Gesellschafter 33.000,00 155.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 377.022,99 145.022,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.282,49 3.624,06
Aktiva 857.546,06 715.172,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 543.592,16 367.486,28
I. Gezeichnetes Kapital 1.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 24.000,00 24.000,00
III. Gewinnvortrag 342.486,28  
IV. Jahresüberschuss 176.105,88  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   342.486,28
davon Gewinn-/Verlustvortrag   168.820,14
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 74.265,50 74.265,50
C. Rückstellungen 99.695,50 143.380,00
D. Verbindlichkeiten 139.992,90 130.040,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 104.056,43 36.055,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.936,47 93.985,30
Summe Passiva 857.546,06 715.172,12

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Da Ponte UG (haftungsbeschränkt)
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 212260

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  35.936,47 EUR (Vorjahr: 49.661,08 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0,00 EUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betref­fend der Altersversorgung aufzuführen:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betref­fend verbundener Unternehmen aufzuführen:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betref­fend assoziierter Unternehmen aufzuführen:

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19

Unterschrift der Geschäftsführung



Berlin, 31.05.2025
gez. Maliku
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2025 festgestellt.

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