FoodOase GmbHLiquidated

66538 Neunkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 13222 HL
Registered
8/28/2013
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
3.1 Der Handel und Vertrieb von Lebensmitteln im Allgemeinen, von Produkten mit speziellen Ernährungsformen und für spezifische Ernährungsbedürfnisse, von biologischen, glutenfreien, diätetischen und allgemein von so genannter "free from" Lebensmitteln im Besonderen. 3.2 Den Bau, den An- und Verkauf, den Tausch und die Verwaltung von Immobilien jedwelcher Art, nicht aber genehmigungsbedürftige Geschäfte; 3.3. Die Gesellschaft darf schließlich in unmittelbarer und/oder mitteibarer Form alle Immobiliar-, Mobiliar-, Handels- und Industriegeschäfte tätigen, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder für dessen Erreichung dienlich sind; 3.4 Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften, Körperschaften oder Unternehmen im Inund Ausland beteiligen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen und/oder JointVentures eingehen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben und überdies alle Investitionen tätigen und alle Waren einund verkaufen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich, notwendig oder nützlich sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Cullmann
since 10/23/2024
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Dr. Schär AGITA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dr. Schär AG
Italy
€1,025,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

FoodOase GmbH

Ahrensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.183.738,00 2.448.931,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.677,00 66.055,00
II. Sachanlagen 2.166.061,00 2.382.876,00
B. Umlaufvermögen 1.380.143,83 1.195.384,87
I. Vorräte 634.290,89 781.355,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 387.655,38 105.103,06
davon gegen Gesellschafter 356.340,24 203,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 358.197,56 308.925,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.505,05 6.059,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 129.472,69  
Aktiva 3.695.859,57 3.650.375,45

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 738.823,94
I. Gezeichnetes Kapital 1.025.000,00 1.025.000,00
II. Kapitalrücklage 2.272.000,00 2.272.000,00
III. Gewinnrücklagen 653.000,00 653.000,00
IV. Verlustvortrag 3.211.176,06 2.412.541,67
V. Jahresfehlbetrag 868.296,63 798.634,39
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 129.472,69  
B. Rückstellungen 94.949,00 139.400,00
C. Verbindlichkeiten 3.600.910,57 2.772.151,51
davon gegenüber Gesellschaftern 3.244.303,42 2.423.462,88
Passiva 3.695.859,57 3.650.375,45

3. Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der
FoodOase GmbH,
Ahrensburg
Amtsgericht Lübeck
HRB 13222 HL
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet. Die Liquidität der Gesellschaft wurde durch eine Patronatserklärung der Muttergesellschaft bestätigt. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter Fortführungsgesichtspunkten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II.  Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

III.  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und  - sofern sie der Abnutzung unterlagen - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauern orientieren sich grundsätzlich an steuerlichen Richtwerten. Anpassungen werden dann vorgenommen, wenn die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer abweicht.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis 250,00 € werden als sofortige Betriebsausgabe erfasst. Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 250,01 € und 800,00 € werden als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und im Geschäftsjahr der Anschaffung der Sofortabschreibung unterworfen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten und soweit erforderlich mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 387.655,38 € (Vorjahr:  105.103,06 €).

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr

T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
8,0
8,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
1,9
1,9
0,0
gegenüber Gesellschaftern
356,3
356,3
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
21,5
21,5
0,0
Summe
387,7
387,7
0,0



2.  Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 380.602,12 € (Vorjahr: 1.272.151,51 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 3.183.157,89 € (Vorjahr: 1.500.000,00 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  3.183.157,89 € (Vorjahr: 1.500.000,00 €).

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr

T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
110,7
110,7
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
161,8
161,8
0,0
gegenüber Gesellschaftern
3.244,3
61,0
3.183,2
sonstige Verbindlichkeiten
84,1
84,1
0,0
Summe
3.600,9
417,7
3.183,2



V.  Sonstige Pflichtangaben

1.  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im laufenden Geschäftsjahr waren durchschnittlich 37,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ahrensburg, 8. März 2024

______________________________
Sandra Neuber
Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2024 festgestellt.

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