Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 211089
Registered
6/16/2011
Industry
Manufacture of communication equipmentManufacture of wiring devicesManufacture of consumer electronics
Purpose
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Vermarktung von Hardware und Software im Bereich Kommunikationselektronik.

History

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Management

NameRole
Bert Strüber
since 4/29/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

21077 Hamburg, Am Pavillion 25
€12,500
36.76%
Germany
€12,500
36.76%

Financial Report

VIPAR GmbH

Hannover

(vormals: Garching)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
A. Umlaufvermögen 45.902,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.667,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.234,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.902,10

Passiva

31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 42.268,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 94.000,00
III. Bilanzverlust 76.731,15
B. Rückstellungen 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 2.133,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.133,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.902,10

Anhang


zum Jahresabschluss 2014
der Firma

VIPAR GmbH
Produktentwicklung
Günter-Wagner-Allee 19
30177   Hannover

Handelsregister-Nr.: 211089

I. Angaben und Erläuterungen zur Form und Untergliederung des Jahresabschlusses
 
Die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung der Firma VIPAR GmbH (nachfolgend "Gesellschaft" genannt), erfolgte nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Handelsgesetzbuch (nachfolgend "HGB" genannt).

II. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB´s aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§ 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
    
Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.
  
2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelnen Positionen wurden wie folgt bewertet: Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear oder degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro ("geringwertige Wirtschaftsgüter") werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagevermögen als Abgang ausgewiesen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Ggf. vorhandene Bestände an Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit ihren jeweiligen Kurswerten zum Bilanzstichtag unter Beachtung des Anschaffungskostenprinzips bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden ggf. Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bewertet. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Informationen zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz gem. § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. § 267 Abs. 1 HGB handelt.

IV. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.
 
V. Ergebnisverwendung

Hierzu werden gem. § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB keine Angaben gemacht.

VI. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Erster Geschäftsführer: Bert Strüber

Hannover, den 15.04.2016 gez. Bert Strüber   -Geschäftsführer-

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2016 festgestellt.

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