Natis GmbHLiquidated

83620 Feldkirchen-Westerham, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 13101
Registered
9/21/2000
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
a) allgemeine Hausverwaltung und verbundene Dienste sowie wirtschaftliche Beratung von Unternehmen mit Projektentwicklung und -Controlling; b) Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, wobei jedoch auch Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwendet werden (Bauträgertätigkeit); c) wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben im fremden Namen, für fremde Rechnung als Baubetreuer; d) Errichtung von Gebäuden für eigene und fremde Rechnung sowie Erbringung von Bauleistungen jeder Art im Hochbaugewerbe; e) Erwerb und Veräußerung von Immobilien jeder Art; f) Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen, oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträge.

History

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Management

NameRole
Harald Littel
since 1/13/2017
Liquidator

Beneficial Owners

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€12,550
50.00%

Financial Report

Natis GmbH

Feldkirchen-Westerham

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.548,00 377.705,00
I. Sachanlagen 6.548,00 377.705,00
B. Umlaufvermögen 424.403,60 17.254,79
I. Vorräte 0,00 10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 424.076,14 6.632,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 327,46 622,79
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.052,82 73.082,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 471.004,42 468.042,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
II. Kapitalrücklage 68.449,00 68.449,00
III. Verlustvortrag 166.631,93 158.461,58
IV. Jahresüberschuss 33.030,11 -8.170,35
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.052,82 73.082,93
B. Rückstellungen 1.800,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 469.204,42 466.242,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 471.004,42 468.042,72

Anhang



ANHANG

zum 31. Dezember 2010

der Firma

Natis GmbH

I. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGS­METHODEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Natis GmbH, Feldkirchen-Westerham, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert, die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 Abs. 2 HGB. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. d. § 267 Abs. 2 HGB. Die Erleichterungsvorschriften der §§ 274a HGB und 288 HGB wurde in Anspruch genommen.  Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer liegt zwischen drei und sieben Jahren.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 150,00 aber EUR 1.000,00 nicht übersteigen, wird im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet, der über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedriger Wert zulässig oder geboten ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird im Einzelfall durch entsprechende Abschläge Rechnung getragen. Für das allgemeine Kreditrisiko wird eine allgemeine Wertberichtigung von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abgesetzt.
 
Für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste werden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von EUR 19.041,08 (im Vorjahr: EUR 5.475,75). Die bestehenden Darlehensverbindlichkeiten wurden mit 4,5% verzinst.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 398.297,98 (im Vorjahr: EUR 460.745,53).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Recht gesichert sind, beträgt EUR 399.191,99 (im Vorjahr: EUR 409.568,51).


III. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

GESCHÄFTSFÜHRER

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Harald Littel, Dipl. Kaufmann

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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