Vertical World GmbHLiquidated

34123 Kassel, DEU

Master Data

Registry
Register court Kassel HRB 7227
Registered
2/4/2000
Industry
Sports activities n.e.c.Operation of sports facilitiesRenting and leasing of recreational and sports goods
Purpose
Die Einrichtung und der Betrieb von Sportund Freizeitanlagen, insbesondere von Kletteranlagen, sowie die Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen und reisen im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Götz Wiechmann
since 8/29/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kassel
€25,000
100.00%

Financial Report

Vertical World GmbH

Kassel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 60.305,00 71.568,00
I. Sachanlagen 60.305,00 71.568,00
B. Umlaufvermögen 16.230,97 21.285,76
I. Vorräte 15.568,70 18.127,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 455,23 2.950,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 207,04 207,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.850,00 2.000,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.253,76 18.207,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.639,73 113.061,51

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 43.207,75 36.561,84
III. Jahresüberschuss 1.953,99 -6.645,91
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 16.253,76 18.207,75
B. Rückstellungen 1.800,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 92.839,73 111.361,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.295,52 38.176,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.639,73 113.061,51

Anhang

Vertical World GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Vertical World GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den für  kleine Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren zugrunde.

Soweit Wahlrechte hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits bestehen, wurden diese grundsätzlich zu Gunsten des Ausweises in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt.

Das am 29.05.2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurde auf den vorgelegten Jahresabschluss zum 30.06.2011 angewendet.

II. Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge zu Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen; die Abschreibungen beruhen auf steuerlich anerkannten Nutzungsdauern. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 wurden sofort abgeschrieben.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag
ausgewiesen.

Die Kassenbestände sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt € 25.000,00 und ist zum Nennwert bilanziert.

Der Verlustvortrag beinhaltet die Jahresfehlbeträge der Vorjahre.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt. Bewertet wurden die Verpflichtungen mit ihren voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.
  
III. Erläuterungen zur Bilanz

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Umlauf befindliche Zahlungsmittel i.H.v. € 94,64, Forderungen gegen Personal i.H.v. € 150,00 sowie im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuern i.H.v. € 138,59 ausgewiesen.

Der Eingang der Liefer- und Leistungsforderungen sowie der sonstigen
Vermögensgegenstände wird innerhalb eines Jahres erwartet.

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:
 

1. Aufbewahrungskosten 400,00
2. Abschlusskosten 1.400,00
 1.800,00

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit
Gesamt bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Gegenüber Kreditinstituten 76.607,26 18.823,77 57.783,49 0,00
aus Lieferung und Leistung 2.268,79 2.268,79 0,00 0,00
Sonstige 13.963,68 13.963,68 0,00 0,00
92.839,73 35.056,24 57.783,49 0,00
    
Für die seitens der Kreditinstitute eingeräumten Kontokorrentrahmen und Darlehen haftet der Gesellschafter persönlich.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind insgesamt Verbindlichkeiten aus Steuern i.H.v. € 4.202,79 sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v.  9.760,89 enthalten. 

IV. Angaben zum Jahresergebnis


Die Gesellschaft beschließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss
i.H.v. € 1.953,99.
 
V. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen
 
Als Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Götz Wiechmann bestellt.
 
2. Überschuldung

Die Gesellschaft ist buchmäßig zum 30.06.2011 überschuldet. Da jedoch die Fortführung des Unternehmens nach den vorliegenden Umständen überwiegend wahrscheinlich ist, liegt kein Insolvenzgrund vor (§ 19 Abs. 2 InsO).
  


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2010 - 30.6.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.760,89 EUR.

1.7.2009 - 30.6.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.322,42 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2011 festgestellt.

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