Master Data

Registry
Register court Köln HRB 43280
Registered
8/15/1972
Industry
Agents involved in the sale of furnitureActivities of holding companiesRetail sale of furniture
Purpose
die Beteiligung an Unternehmen des Möbelgroß- und Einzelhandels sowie die Beteiligung an Unternehmen des Schreinereigewerbes, des Handels mit Heimtextilien und artverwandter Unternehmungen.

History

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Management

NameRole
Wilfried Enkel
since 10/31/2002
Managing Director

Financial Report

Enkel GmbH

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 59.038,93 57.326,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.038,31 57.324,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.367,47 26.459,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,62 1,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 59.038,93 57.326,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 56.903,80 55.201,06
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 29.636,47 27.945,17
III. Jahresüberschuss 1.702,74 1.691,30
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.135,13 1.125,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 59.038,93 57.326,19

Anhang


I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung von Vorjahreszahlen wurde nicht vorgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Verwaltung der Enkel GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft wurde auf Grund des vor dem Notar Dr. Kleinertz am 10.07.1972 (U-Nr. 498) geschlossenen Gesellschaftervertrages als

Möbel Enkel GmbHmit Sitz in Hürth gegründet.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Brühl unter HRB 43280 eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, berücksichtigt sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss-Stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währungen lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Forderungen

In den Forderungen sind folgende Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten:

Nach Verrechnung der Zins- und Gewinngutschriften für 2010 und Abrechnung der Kostenvorlagen etc. der KG für die GmbH ergibt sich ein Saldo in Höhe von Euro 31.488,01.

Die Darlehensforderung an die KG beträgt am 31.12.2010 Euro 25.564,59. Das Darlehen wurde im Berichtsjahr mit 7 % verzinst.


Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.564,59, und wurde bar geleistet.


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten.

IV. Sonstige Erläuterungen

Mitarbeiterzahl

Neben dem Geschäftsführer gibt es kein weiteres Personal.

Mitglieder der Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt Herr Wilfried Enkel, Schreinermeister, Hürth.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 57.052,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 55.242,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2011 festgestellt.

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