Master Data

Registry
Register court Münster HRB 9387
Registered
2/5/1991
Industry
Repair of electrical equipmentManufacture of wiring devicesPlumbing, heat and air-conditioning installation
Purpose
Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen aller Art, der Handel und der Vertrieb von Elektro- und Sanitäranlagen und Geräten aller Art sowie die Reparaturen aller Art an diesen Anlagen und Geräten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sylvia Käller-Seibring
since 10/13/2016
Procura
Daniel Volmer
since 10/13/2016
Procura
Robert Holtkanp
since 11/25/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

48231 Warendorf-Milte
€13,260
51.00%
48291 Telgte
€12,740
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Holtkamp GmbH

Warendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 78.264,40 110.854,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.590,00 10.285,00
II. Sachanlagen 69.224,40 100.119,40
III. Finanzanlagen 450,00 450,00
B. Umlaufvermögen 718.931,50 651.400,53
I. Vorräte 257.526,52 252.717,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.985,18 344.207,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 161.419,80 54.475,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.391,97 7.262,79
Summe Aktiva 804.587,87 769.517,72

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 363.080,30 368.789,74
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 312.789,74 304.019,80
III. Jahresüberschuss 24.290,56 38.769,94
B. Rückstellungen 120.120,46 120.454,10
C. Verbindlichkeiten 321.387,11 280.273,88
Summe Passiva 804.587,87 769.517,72

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

der Holtkamp Haustechnik GmbH, Wulfsknapp 2, 48231 Warendorf

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Holtkamp GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr ist - wie im Vorjahr - nach den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Im Geschäftsjahr werden im Vergleich zum Vorjahr folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert: Die handelsrechtliche Pensionsrückstellung wurde von der Allianz durch ein neues Gutachten ermittelt, welche die Vorgaben von § 253 Abs. 2 HGB n.F. berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1,276,288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB bzw. §327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Eine Ausnahme besteht bei der Saldierung der Rückdeckungsversicherung mit der Pensionsrückstellung.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Bilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden im Wesentlichen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro in Kalenderjahr 2008 und 2009 wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach der PUC-Methode ermittelt

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

Zinssatz 6,00 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Heubeck
Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag nach 10-Jahresdurchschnittszinssatz und 7-Jahresdurchschnittszinssatz 7.902

Steuerrückstellungen wurden im Kalenderjahr nicht erfasst.

IV. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beläuft sich auf T€ 320.

A) V. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Robert Holtkamp, Warendorf.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 288 HGB verzichtet.

Der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr keine Vorschüsse und Kredite gewährt. Es bestehen zu Gunsten der Geschäftsführung keine Haftungsverhältnisse.

Warendorf, 29.01.2024

__________________

Geschäftsführer
Robert Holtkamp

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2024.

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