Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 38755
Registered
11/2/1987
Industry
Agents involved in the sale of furnitureManufacture of office furnitureWholesale of other office machinery and equipment
Purpose
der Vertrieb von Bürosystemen und die Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Friedrich Adam
since 6/10/2002
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Adam Bürosysteme GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

191.912,96

191.914,96

213.712,96

213.714,96

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

81.860,50

73.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

43.450,24

62.622,07

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15.316,36

140.627,10

50.982,01

186.604,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8.889,00

7.565,27

Summe Aktiva

341.431,06

407.884,31



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

-24.993,18

-56.954,47

III. Jahresüberschuss

10.173,74

10.745,15

31.961,29

571,41

B. Rückstellungen

278.334,00

309.400,00

C. Verbindlichkeiten

40.351,91

97.912,90

D. Passive latente Steuern

12.000,00

0,00

Summe Passiva

341.431,06

407.884,31

Anhang 2021


1. Rechtliche Verhältnisse

Die Firma Adam Bürosysteme GmbH wurde am 24.06.1987 durch Umwandlung der Firma Friedrich Adam Bürosysteme gegründet und am 02.11.1987 beim Amtsgericht Hamburg unter der Nr. HRB 38.755 in das Handelsregister eingetragen.

Alleiniger Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist Herr Friedrich Adam. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Jahresabschlüsse der Adam Bürosysteme GmbH werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der bei Aufstellung gültigen Fassung erstellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird überwiegend Gebrauch gemacht.

2.2. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und planmäßig über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

2.3. Sachanlagen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die für Gebäude fünfzig Jahre, für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung überwiegend drei bis zehn Jahre beträgt. § 7g EStG wird teilweise angewandt.

Zugänge werden im Jahr des Zugangs zeitanteilig abgeschrieben.

Vermietete Vermögensgegenstände werden unter den Sachanlagen ausgewiesen.

2.4. Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Warenbestand, der überwiegend aus Büromaschinen und -systemen nebst zugehörigem Zubehör und Verbrauchsmaterial besteht. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

2.5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese werden zum Nennwert angesetzt. Einzelrisiken werden durch Abschreibungen und/oder Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

2.6. Rückstellungen

Die Pensionsrückstellung wird nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung des Zinssatzes gemäß § 253 Abs. 2 HGB ermittelt. Von der Übergangsregelung des Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB wird Gebrauch gemacht. Der aus dieser Regelung resultierende Unterschiedsbetrag beträgt zum 31.12.2021 € 8.530,00. Rückstellungen für Steuern, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

2.7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zu Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2.8. Latente Steuern

Die latenten Steuern betreffen Unterschiedsbeträge zwischen Handels- und Steuerbilanz, die sich in künftigen Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Die Bewertung erfolgt mit der sich ergebenden Steuerbe- bzw. Entlastung im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben € 7.728,00 (Vorjahr: € 7.728,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
3.2. Eigenkapital

Der Verlustvortrag entwickelt sich wie folgt:

Stand 31.12.2020 EUR ./. 56.954,47

Jahresüberschuss 2020 EUR 31.961,29

Stand 31.12.2021 EUR ./. 24.993,18

3.3. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben € 40.351,91 (Vorjahr: € 97.912,90) Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr.

3.4. Haftungsverhältnisse

In der Bilanz nicht berücksichtigte Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt für das Geschäftsjahr 2021 vor, den Verlustvortrag von EUR ./. 24.993,18 zusammen mit dem Jahresüberschuss EUR 10.173,74 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hamburg, den 30. November 2022

gez. Adam

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. November 2022

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