animo GmbHLiquidated

10557 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 163078
Registered
5/3/2011
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesActivities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.
Purpose
Beratung von Unternehmen im Risiko-, Qualitäts- und Schadenmanagement sowie Risiko-Beratung für Unternehmen und Personen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Soziales

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

animo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 14.04.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Rumpfgeschäftsjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

(14.4.-31.12.)

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

- eingefordert

12.500,00

0,0

B. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

2.624,00

0,0

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

874,00

0,0

II. Guthaben bei Kreditinstituten

3.163,48

0,0

D. Rechnungsabgrenzungsposten

9.791,67

0,0

Summe Aktiva

28.953,15

0,0



PASSIVA

Euro

Rumpfgeschäftsjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

(14.4.-31.12.)

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

0,0

II. Jahresüberschuss

922,69

0,0

B. Rückstellungen

1.992,87

0,0

C. Verbindlichkeiten

1.037,59

0,0

Summe Passiva

28.953,15

0,0

ANHANG

animo GmbH

HAMBURG

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 14. April 2011 bis 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 14. April 2011 bis 31. Dezember 2011 ist nach den Bestimmungen der §§ 266 ff., §§ 275 ff. HGB und § 42 GmbHG gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen des Anlagevermögens werden zu den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die abnutzbaren Anlagegegenstände werden planmäßig über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Anlagegegenstände mit einem Einzelbetrag bis zu EUR 410 werden im laufenden Geschäftsjahr als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie be­rücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Rumpfwirtschaftsjahr an:

Frau Elke Burkart (14. April 2011 - 24. Oktober 2011)

Herr Thomas Renner (25. Oktober 2011 - 31. Dezember 2011)

2. Gewinnverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von EUR 922,69 auf neue Rechnung vorzutragen.

..................................................

Konrad Griep

Geschäftsführer

Hamburg, im September 2012

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.09.2012

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