no PB GmbH
Same addressActivities of holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Kristina Gesine Hild since 4/4/2024 | Procura |
Christina Maria Oster-Daum since 6/6/2019 | Managing Director |
Francisco Javier González-Moreno since 6/6/2019 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
NextGen Beauty GmbHSulzbach (Taunus)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz zum 31. Dezember 2022AKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2022I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen NextGen Beauty GmbH Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 115283 II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Annahme der Unternehmensfortführung sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen aufgrund der Größenklassen werden für die Offenlegung in Anspruch genommen. Die Gliederung des Jahresabschlusses folgt dem für Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Schema der §§ 266 und 275 HGB. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsvorschriften wurden beibehalten. Der Anhang wurde entsprechend den § 284 ff. HGB aufgestellt. III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend: Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Investitionszuschüsse werden von Anschaffungskosten abgesetzt. Die Anschaffungskosten werden vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:
Das Anlagevermögen wird unter Anwendung der linearen Absetzung für Abnutzungen abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs in Anlehnung an die Regelungen des § 6 Abs. 2 S. 1 EStG voll abgeschrieben. Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Vorräte werden im Wesentlichen durch Stichtagsinventur erfasst. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter. Die geleisteten Anzahlungen werden zum Nennbetrag angesetzt. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag darstellen. Die Eigenkapitalposten sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend ihrer Laufzeit mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Schulden werden gemäß § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. IV. Angaben zur Bilanz AKTIVA Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. PASSIVA Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Gesamtbetrag von T€ 470 (Vorjahr: T€ 344) innerhalb eines Jahres fällig. V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Es sind keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen, die von wesentlicher Bedeutung waren, zu verzeichnen.
Sulzbach (Taunus), im März 2023 gez.Christina Maria Oster-Daum, Geschäftsführerin gez. Francisco Javier González Moreno, Geschäftsführer Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2023 festgestellt. |
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